有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,958 | 34,789 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 15,001 | ※2 15,433 |
| 商品及び製品 | 11,769 | 12,812 |
| 仕掛品 | 1,752 | 1,809 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,629 | 2,928 |
| その他 | 729 | 726 |
| 貸倒引当金 | △124 | △107 |
| 流動資産合計 | 60,715 | 68,391 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 21,491 | 21,849 |
| 減価償却累計額 | △14,698 | △15,251 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,792 | 6,598 |
| 機械装置及び運搬具 | 45,281 | 47,322 |
| 減価償却累計額 | △38,276 | △39,636 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,005 | 7,685 |
| 工具、器具及び備品 | 14,237 | 14,659 |
| 減価償却累計額 | △12,179 | △12,708 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,057 | 1,950 |
| 土地 | 4,254 | 4,268 |
| 建設仮勘定 | 1,241 | 1,259 |
| 有形固定資産合計 | 21,351 | 21,762 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 798 |
| その他 | 67 | 70 |
| 無形固定資産合計 | 67 | 869 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 12,255 | ※1 10,424 |
| 繰延税金資産 | 1,106 | 1,047 |
| その他 | 313 | 328 |
| 貸倒引当金 | △9 | △9 |
| 投資その他の資産合計 | 13,666 | 11,791 |
| 固定資産合計 | 35,086 | 34,423 |
| 資産合計 | 95,802 | 102,814 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※2 8,694 | ※2 9,519 |
| 短期借入金 | 2,324 | 2,325 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 948 | 1,580 |
| 未払金 | 2,537 | 1,954 |
| 未払法人税等 | 840 | 867 |
| 賞与引当金 | 788 | 819 |
| その他 | 2,694 | 2,598 |
| 流動負債合計 | 18,827 | 19,664 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,100 | 4,420 |
| 長期未払金 | 443 | 417 |
| 繰延税金負債 | 3,941 | 3,735 |
| 退職給付に係る負債 | 1,549 | 1,585 |
| 役員退職慰労引当金 | 28 | 24 |
| 資産除去債務 | 70 | 70 |
| 長期預り保証金 | 405 | 460 |
| その他 | 87 | 16 |
| 固定負債合計 | 8,626 | 10,730 |
| 負債合計 | 27,453 | 30,395 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,150 | 8,150 |
| 資本剰余金 | 2,111 | 2,111 |
| 利益剰余金 | 55,129 | 59,713 |
| 自己株式 | △3,315 | △3,320 |
| 株主資本合計 | 62,075 | 66,654 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,181 | 5,907 |
| 為替換算調整勘定 | △585 | 27 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △323 | △169 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,273 | 5,765 |
| 純資産合計 | 68,348 | 72,419 |
| 負債純資産合計 | 95,802 | 102,814 |