- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成ための基本となる重要な事項」における記載と同一です。なお、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
2017/06/29 11:19- #2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成ための基本となる重要な事項」における記載と同一です。なお、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。2017/06/29 11:19 - #3 売上高、地域ごとの情報(連結)
- 売上高
(単位:千円)
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。2017/06/29 11:19 - #4 業績等の概要
当社グループを取り巻く事業環境は、建設業界及び合成樹脂加工品業界における需要の伸び悩みや販売競争の激化、労働力不足等により引き続き厳しい状況が続いております。
当社グループはこのような状況の下、営業力の強化と積極的な販売活動に努めてまいりました結果、当連結会計年度の連結売上高は、209億74百万円(前期比0.2%増)となりました。
損益面につきましては、当連結会計年度においても徹底したコストダウン及び諸経費の削減などの諸施策を実施してまいりました結果、営業利益は24億74百万円(前期比29.8%増)、経常利益は25億1百万円(前期比27.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は17億19百万円(前期比37.2%増)となりました。
2017/06/29 11:19- #5 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(2)目標とする経営指標
株主価値を効率よく創造するために、売上高経常利益率を主な経営指標とします。中期目標としては5%以上の売上高経常利益率の安定的な達成を目指します。
(3)中長期的な会社の経営戦略
2017/06/29 11:19- #6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2)当連結会計年度の経営成績の分析
当連結会計年度における連結売上高は209億74百万円と前期に比べ44百万円の増加(前期比0.2%増)となり、売上原価、販売費及び一般管理費の合計は185億円と前期に比べ5億23百万円の減少(前期比2.7%減)となりました。営業利益は24億74百万円と前期に比べ5億67百万円の増加(前期比29.8%増)、経常利益は25億1百万円と前期に比べ5億44百万円の増加(前期比27.8%増)となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は17億19百万円と前期に比べ4億66百万円の増加(前期比37.2%増)となりました。
(3)財政状態及びキャッシュ・フローの分析
2017/06/29 11:19- #7 賃貸等不動産関係、連結財務諸表(連結)
当社は、東京都葛飾区四つ木において、ショッピングセンター施設(土地を含む)を有しております。
平成28年3月期における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は293,536千円(賃貸収益384,294千円は売上高に、賃貸費用90,757千円は売上原価に計上)です。
平成29年3月期における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は275,361千円(賃貸収益371,911千円は売上高に、賃貸費用96,550千円は売上原価に計上)です。
2017/06/29 11:19- #8 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額の注記
各科目に含まれている関係会社に係るものは次のとおりです。
| 前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) | 当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) |
| 売上高 | 3,418,399千円 | 3,318,412千円 |
| 仕入高 | 552,160千円 | 471,379千円 |
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