有価証券報告書-第179期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/25 10:22
【資料】
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【項目】
177項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2025年3月31日)
当事業年度
(2026年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金125百万円140百万円
賞与法定福利費17 〃20 〃
役員賞与引当金5 〃― 〃
貸倒引当金15 〃16 〃
退職給付引当金601 〃598 〃
役員退職慰労引当金90 〃32 〃
棚卸資産評価損177 〃165 〃
有償支給に係る負債2 〃2 〃
会員権評価損18 〃18 〃
その他41 〃42 〃
繰延税金資産小計1,097百万円1,036百万円
評価性引当額△128 〃△66 〃
繰延税金資産合計969百万円969百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△665百万円△1,077百万円
合併に伴う繰延税金負債△1,338 〃△1,338 〃
買換資産圧縮積立金△703 〃△703 〃
その他△23 〃△24 〃
繰延税金負債合計△2,731百万円△3,143百万円
繰延税金負債純額△1,762百万円△2,173百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2025年3月31日)
当事業年度
(2026年3月31日)
法定実効税率30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△11.8%
住民税均等割額0.2%
税額控除額△1.2%
評価性引当額の増減△1.5%
過年度法人税等△2.5%
その他△0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率13.5%

(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

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