訂正有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | ※1 52,420 | ※1 50,470 |
| 売上原価 | ※1 42,684 | ※1 40,869 |
| 売上総利益 | 9,735 | 9,601 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | ※1 39 | ※1 35 |
| 運搬費 | ※1 4,228 | ※1 3,999 |
| 交際費 | ※1 147 | ※1 138 |
| 旅費及び交通費 | ※1 303 | ※1 240 |
| 通信費 | ※1 64 | ※1 62 |
| 役員報酬 | 130 | 89 |
| 従業員給料 | 1,086 | 1,114 |
| 賞与引当金繰入額 | 110 | 106 |
| 退職給付費用 | 92 | 91 |
| 福利厚生費 | ※1 302 | ※1 340 |
| 修繕費 | ※1 24 | ※1 62 |
| 賃借料 | ※1 153 | ※1 159 |
| 保管費 | ※1 1,308 | ※1 1,376 |
| 租税公課 | 121 | 142 |
| 消耗品費 | ※1 721 | ※1 790 |
| 減価償却費 | 176 | 196 |
| 研究開発費 | 423 | ※1 402 |
| その他 | ※1 776 | ※1 764 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,211 | 10,115 |
| 営業損失(△) | △476 | △513 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※1 14 | ※1 13 |
| 受取配当金 | ※1 362 | ※1 512 |
| その他 | ※1 393 | ※1 392 |
| 営業外収益合計 | 770 | 919 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※1 333 | ※1 343 |
| 支払手数料 | - | 184 |
| その他 | 244 | 274 |
| 営業外費用合計 | 577 | 802 |
| 経常損失(△) | △283 | △396 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | ※2 10 |
| 特別修繕引当金戻入額 | 903 | 3,373 |
| 特別利益合計 | 903 | 3,383 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | ※4 79 | ※4 33 |
| 固定資産売却損 | ※3 3 | - |
| 減損損失 | 456 | 2,521 |
| 事業構造改善費用 | - | 2,248 |
| 事業撤退損 | - | 71 |
| たな卸資産廃棄損 | 71 | - |
| 環境対策費 | - | 193 |
| 特別損失合計 | 610 | 5,067 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 9 | △2,080 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 64 | 36 |
| 法人税等調整額 | 293 | △62 |
| 法人税等合計 | 358 | △25 |
| 当期純損失(△) | △349 | △2,055 |