四半期報告書-第152期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年5月9日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,891 | 13,761 |
受取手形及び売掛金 | 28,259 | 27,864 |
商品及び製品 | 14,188 | 14,428 |
仕掛品 | 16,233 | 16,069 |
原材料及び貯蔵品 | 12,571 | 11,279 |
繰延税金資産 | 1,161 | 1,314 |
その他 | 2,627 | 2,383 |
貸倒引当金 | -54 | -100 |
流動資産合計 | 86,879 | 87,001 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 15,543 | 16,049 |
機械装置及び運搬具(純額) | 24,692 | 25,805 |
炉(純額) | 1,701 | 1,625 |
土地 | 7,080 | 7,083 |
建設仮勘定 | 8,089 | 8,681 |
その他(純額) | 1,062 | 1,111 |
有形固定資産合計 | 58,169 | 60,356 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 408 | 404 |
その他 | 30 | 29 |
無形固定資産合計 | 438 | 434 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 19,405 | 23,585 |
繰延税金資産 | 396 | 316 |
その他 | 1,437 | 1,889 |
貸倒引当金 | -58 | -58 |
投資その他の資産合計 | 21,179 | 25,731 |
固定資産合計 | 79,788 | 86,522 |
資産合計 | 166,668 | 173,523 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 16,145 | 13,853 |
短期借入金 | 13,784 | 16,259 |
1年内返済予定の長期借入金 | 851 | 803 |
未払法人税等 | 1,011 | 850 |
未払消費税等 | 18 | - |
未払費用 | 1,091 | 1,040 |
賞与引当金 | 155 | 604 |
繰延税金負債 | 2 | 2 |
その他 | 4,988 | 5,067 |
流動負債合計 | 38,050 | 38,483 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 3,911 | 5,319 |
長期借入金 | 6,191 | 6,251 |
退職給付引当金 | 3,096 | 3,230 |
役員退職慰労引当金 | 146 | 116 |
執行役員等退職慰労引当金 | 37 | 29 |
環境対策引当金 | 616 | 553 |
その他 | 1,352 | 1,376 |
固定負債合計 | 15,351 | 16,878 |
負債合計 | 53,401 | 55,361 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,436 | 20,436 |
資本剰余金 | 17,502 | 17,502 |
利益剰余金 | 76,082 | 75,861 |
自己株式 | -7,134 | -7,134 |
株主資本合計 | 106,887 | 106,665 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,666 | 8,292 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | - |
為替換算調整勘定 | -2,381 | -65 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,282 | 8,226 |
少数株主持分 | 3,096 | 3,269 |
純資産合計 | 113,266 | 118,162 |
負債純資産合計 | 166,668 | 173,523 |