有価証券報告書-第152期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,479 | 9,371 |
| 受取手形 | ※1,※6 1,572 | ※1,※6 1,139 |
| 売掛金 | ※1 20,004 | ※1 20,623 |
| 商品及び製品 | 8,350 | 7,781 |
| 仕掛品 | 12,098 | 10,582 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,770 | 4,802 |
| 前払費用 | 171 | 338 |
| 繰延税金資産 | 550 | 295 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,268 | 1,217 |
| 未収入金 | 948 | 763 |
| その他 | 89 | 154 |
| 貸倒引当金 | △30 | △180 |
| 流動資産合計 | 55,274 | 56,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 10,453 | 10,987 |
| 構築物(純額) | 2,519 | 2,698 |
| 機械及び装置(純額) | 11,792 | 10,929 |
| 炉(純額) | 1,384 | 1,060 |
| 車両運搬具(純額) | 28 | 19 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 424 | 340 |
| 土地 | 6,711 | 6,697 |
| 建設仮勘定 | 4,126 | 4,628 |
| 有形固定資産合計 | ※2,※3 37,440 | ※2,※3 37,361 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 326 | 354 |
| 施設利用権等 | 15 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 342 | 369 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,706 | 22,985 |
| 関係会社株式 | 11,929 | 12,199 |
| 関係会社出資金 | 9,353 | 10,720 |
| 長期貸付金 | 14 | 15 |
| 長期前払費用 | 24 | 210 |
| 前払年金費用 | 780 | 969 |
| その他 | 324 | 323 |
| 貸倒引当金 | △52 | △49 |
| 投資その他の資産合計 | 38,081 | 47,373 |
| 固定資産合計 | 75,864 | 85,105 |
| 資産合計 | 131,138 | 141,995 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※6 193 | ※6 47 |
| 電子記録債務 | - | ※6 1,491 |
| 買掛金 | 13,128 | 9,927 |
| 短期借入金 | ※4 4,000 | ※4 7,000 |
| 関係会社短期借入金 | 9,177 | 9,960 |
| 未払金 | 3,976 | 1,392 |
| 未払法人税等 | 603 | 689 |
| 未払消費税等 | - | 204 |
| 未払費用 | 533 | 594 |
| 賞与引当金 | 88 | 91 |
| 設備関係支払手形 | ※6 308 | ※6 22 |
| 営業外電子記録債務 | - | ※6 2,363 |
| その他 | 217 | 212 |
| 流動負債合計 | 32,227 | 33,996 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,044 | 5,044 |
| 繰延税金負債 | 3,200 | 5,825 |
| 役員退職慰労引当金 | 37 | 37 |
| 執行役員等退職慰労引当金 | 34 | 32 |
| 環境安全対策引当金 | 609 | 549 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 110 |
| 資産除去債務 | 40 | 40 |
| その他 | 758 | 733 |
| 固定負債合計 | 9,725 | 12,374 |
| 負債合計 | 41,953 | 46,371 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,436 | 20,436 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,502 | 17,502 |
| 資本剰余金合計 | 17,502 | 17,502 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,864 | 2,864 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,564 | 1,527 |
| 別途積立金 | 44,368 | 44,368 |
| 繰越利益剰余金 | 4,245 | 5,996 |
| 利益剰余金合計 | 53,042 | 54,757 |
| 自己株式 | △7,134 | △7,146 |
| 株主資本合計 | 83,847 | 85,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,340 | 10,073 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 5,337 | 10,073 |
| 純資産合計 | 89,185 | 95,624 |
| 負債純資産合計 | 131,138 | 141,995 |