バルカー(7995)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 45,624 | 39,522 |
| 売上原価 | 29,923 | 25,823 |
| 売上総利益 | 15,701 | 13,698 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬及び給料手当 | 5,230 | 4,839 |
| 賞与引当金繰入額 | 365 | 245 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 45 | 50 |
| 退職給付費用 | 205 | 194 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10 | 10 |
| 研究開発費 | 1,102 | 1,418 |
| その他 | 4,312 | 4,160 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 11,273 | 10,918 |
| 営業利益 | 4,428 | 2,779 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 8 |
| 受取配当金 | 47 | 54 |
| 設備賃貸料 | 140 | 171 |
| 負ののれん償却額 | 3 | 12 |
| 持分法による投資利益 | - | 29 |
| その他 | 121 | 128 |
| 営業外収益合計 | 323 | 405 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 126 | 122 |
| 手形売却損 | 79 | 82 |
| 設備賃貸費用 | 130 | 159 |
| 為替差損 | 173 | 197 |
| その他 | 94 | 94 |
| 営業外費用合計 | 604 | 655 |
| 経常利益 | 4,147 | 2,529 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | - | 13 |
| 固定資産売却益 | 38 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 32 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | - | 7 |
| その他 | 10 | 2 |
| 特別利益合計 | 81 | 27 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 73 | 51 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| たな卸資産廃棄損 | 28 | - |
| 投資有価証券評価損 | 309 | 601 |
| 特別退職金 | - | 181 |
| 石綿疾病補償金 | 86 | 22 |
| 創業80周年記念事業費用 | 155 | - |
| 減損損失 | - | 111 |
| その他 | 127 | 162 |
| 特別損失合計 | 780 | 1,132 |
| 税引前当期純利益 | 3,448 | 1,424 |
| 法人税 | 997 | 290 |
| 法人税等調整額 | -340 | 244 |
| 法人税等合計 | 656 | 534 |
| 少数株主利益 | 61 | 30 |
| 当期純利益 | 2,730 | 859 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 36,401 | 30,454 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 567 | 482 |
| 当期商品仕入高 | 25,175 | 20,687 |
| 合計 | 25,742 | 21,170 |
| 他勘定振替高 | 80 | 52 |
| 商品期末たな卸高 | 482 | 586 |
| 商品売上原価 | 25,179 | 20,531 |
| 商品期首たな卸高 | 567 | 482 |
| 当期商品仕入高 | 25,175 | 20,687 |
| 合計 | 25,742 | 21,170 |
| 商品期末たな卸高 | 482 | 586 |
| 商品売上原価 | 25,179 | 20,531 |
| 売上総利益 | 11,221 | 9,923 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 285 | 246 |
| 広告宣伝費 | 84 | 68 |
| 支払手数料 | 166 | 175 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6 | 4 |
| 貸倒損失 | 0 | - |
| 役員報酬 | 263 | 223 |
| 従業員給料及び手当 | 2,735 | 2,567 |
| 賞与 | 503 | 441 |
| 賞与引当金繰入額 | 272 | 185 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 45 | 50 |
| 退職給付費用 | 172 | 161 |
| 福利厚生費 | 415 | 426 |
| 旅費及び交通費 | 324 | 320 |
| 通信費 | 105 | 92 |
| 賃借料 | 687 | 738 |
| 減価償却費 | 312 | 326 |
| 業務委託費 | 850 | 749 |
| 研究開発費 | 1,170 | 1,478 |
| その他 | 841 | 701 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 9,245 | 8,958 |
| 営業利益 | 1,976 | 964 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 67 | 50 |
| 受取配当金 | 774 | 766 |
| 設備賃貸料 | 349 | 375 |
| その他 | 193 | 195 |
| 営業外収益合計 | 1,384 | 1,387 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 92 | 47 |
| 設備賃貸費用 | 298 | 304 |
| 手形売却損 | 79 | 82 |
| 為替差損 | 140 | 35 |
| 社債利息 | - | 31 |
| その他 | 85 | 54 |
| 営業外費用合計 | 696 | 555 |
| 経常利益 | 2,663 | 1,797 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 36 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 32 | 2 |
| 関係会社清算益 | - | 32 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | 7 |
| その他 | 4 | - |
| 特別利益合計 | 73 | 42 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 52 | 30 |
| たな卸資産廃棄損 | 26 | - |
| 投資有価証券評価損 | 309 | 601 |
| 石綿疾病補償金 | 86 | 22 |
| 創業80周年記念事業費用 | 155 | - |
| 関係会社整理損 | - | 266 |
| その他 | 110 | 29 |
| 特別損失合計 | 740 | 948 |
| 税引前当期純利益 | 1,996 | 890 |
| 法人税 | 332 | -202 |
| 法人税等調整額 | -267 | 153 |
| 法人税等合計 | 65 | -48 |
| 当期純利益 | 1,931 | 939 |