美濃窯業(5356)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 4,013,385 | 4,793,518 |
| 完成工事高 | 4,674,122 | 4,567,931 |
| 不動産賃貸収入 | 43,376 | 70,197 |
| 売上高合計 | 8,730,883 | 9,431,647 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | 3,357,096 | 3,785,019 |
| 完成工事原価 | 3,738,052 | 3,706,674 |
| 不動産賃貸原価 | 13,981 | 90,787 |
| 売上原価合計 | 7,109,130 | 7,582,481 |
| 売上総利益 | 1,621,752 | 1,849,165 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 297,682 | 356,239 |
| 販売手数料 | 9,676 | 7,421 |
| 貸倒引当金繰入れ | - | -1,796 |
| 製品保証引当金繰入額 | 5,108 | 4,317 |
| 人件費 | 591,821 | 586,316 |
| 賞与引当金繰入額 | 71,995 | 80,774 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 3,500 | 4,000 |
| 退職給付費用 | 15,112 | 33,483 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,844 | 12,709 |
| 旅費及び交通費 | 58,616 | 64,947 |
| 固定資産減価償却費 | 24,502 | 24,697 |
| 研究開発費 | 206,376 | 222,192 |
| その他 | 188,977 | 193,730 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,490,213 | 1,589,032 |
| 全事業営業利益 | 131,539 | 260,133 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,074 | 5,499 |
| 受取配当金 | 18,066 | 22,946 |
| 受取賃貸料 | 6,086 | 6,480 |
| 補助金収入 | 92,259 | 49,187 |
| その他営業外収益 | 12,488 | 8,608 |
| 営業外収益計 | 134,975 | 92,722 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14,928 | 16,575 |
| 社債発行費 | - | 6,171 |
| 固定資産除却損 | 1,263 | 6,380 |
| その他営業外費用 | 1,083 | 1,064 |
| 営業外費用計 | 17,275 | 30,191 |
| 当期経常利益 | 249,239 | 322,663 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 360 | 22,777 |
| 投資有価証券売却益 | 24,750 | 20,543 |
| 受取保険金 | 2,245 | 4,378 |
| その他特別利益 | - | 2,277 |
| 特別利益計 | 27,355 | 49,978 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 1,848 |
| 減損損失 | - | 12,390 |
| 災害による損失 | - | 4,370 |
| その他特別損失 | - | 196 |
| 特別損失計 | - | 18,805 |
| 税引前当年度純利益 | 276,595 | 353,836 |
| 法人税等 | 63,785 | 73,543 |
| 法人税等調整額 | 61,918 | 86,455 |
| 法人税等合計 | 125,703 | 159,999 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 150,891 | 193,836 |
| 少数株主持分利益 | 41,312 | 40,732 |
| 当年度純利益 | 109,579 | 153,104 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,424,125 | 6,982,989 |
| 売上原価 | 5,303,718 | 5,682,221 |
| 売上総利益 | 1,120,407 | 1,300,768 |
| 販売費・一般管理費 | 1,070,656 | 1,154,306 |
| 全事業営業利益 | 49,750 | 146,461 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 935 | 1,108 |
| 有価証券利息 | 975 | 361 |
| 受取配当金 | 20,728 | 25,290 |
| 補助金収入 | 92,159 | 48,987 |
| その他営業外収益 | 13,729 | 11,834 |
| 営業外収益計 | 128,527 | 87,583 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,995 | 10,661 |
| (うち社債利息) | 9,787 | 9,841 |
| 社債発行費 | - | 6,171 |
| 固定資産除却損 | 1,048 | 5,557 |
| その他営業外費用 | 1,073 | 1,064 |
| 営業外費用計 | 20,904 | 33,295 |
| 当期経常利益 | 157,373 | 200,748 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 129 | 22,777 |
| 投資有価証券売却益 | - | 3,551 |
| 受取保険金 | 2,245 | 3,781 |
| その他特別利益 | - | 2,277 |
| 特別利益計 | 2,375 | 32,387 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 12,390 |
| 災害による損失 | - | 2,700 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,848 |
| その他特別損失 | - | 64 |
| 特別損失計 | - | 17,002 |
| 税引前当年度純利益 | 159,748 | 216,134 |
| 法人税等 | 13,062 | 16,311 |
| 法人税等調整額 | 53,456 | 82,332 |
| 法人税等合計 | 66,518 | 98,644 |
| 当年度純利益 | 93,230 | 117,489 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 215,903 | 247,369 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 87,216 | 97,434 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 231,673 | 281,870 |
| 貸倒引当金繰入れ | - | |
| 製品保証引当金繰入額 | 2,694 | 5,916 |
| 従業員給与及び手当 | 255,445 | 270,910 |
| 福利厚生費 | 60,492 | 59,168 |
| 賞与引当金繰入額 | 42,356 | 50,597 |
| 役員報酬 | 90,850 | 70,790 |
| 退職給付費用 | 8,185 | 16,535 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,485 | 4,180 |
| 固定資産減価償却費 | 12,416 | 12,898 |
| 研究開発費 | 182,308 | 203,428 |