有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 19,777 | 20,871 |
当期製品製造原価 | 378,582 | 348,716 |
当期商品仕入高 | 107,011 | 153,992 |
合計 | 505,370 | 523,579 |
商品及び製品期末たな卸高 | 20,871 | 24,069 |
他勘定振替高 | -859 | -1,627 |
売上原価 | 485,358 | 501,137 |
売上高 | 570,310 | 596,112 |
売上総利益 | 84,952 | 94,975 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 211 | 254 |
販売促進費 | 1,877 | 1,990 |
発送運賃 | 4,209 | 3,795 |
広告宣伝費 | 2,704 | 2,470 |
補修サービス費 | 21 | 14 |
役員報酬 | 248 | 237 |
役員賞与引当金繰入額 | 164 | 133 |
給料及び手当 | 23,181 | 23,306 |
賞与引当金繰入額 | 3,016 | 3,576 |
退職給付引当金繰入額 | 800 | 906 |
福利厚生費 | 4,918 | 5,028 |
技術料 | 272 | 473 |
賃借料 | 1,002 | 1,120 |
支払報酬 | 4,220 | 4,745 |
試験研究費 | 521 | 601 |
通信費 | 463 | 447 |
旅費及び交通費 | 1,816 | 1,867 |
事務用品費 | 82 | 82 |
交際費 | 139 | 225 |
寄付金 | 514 | 480 |
貸倒引当金繰入額 | 5 | 65 |
租税公課 | 2,131 | 2,077 |
減価償却費 | 5,187 | 4,589 |
修繕費 | 4,276 | 4,264 |
のれん償却額 | 2,654 | 2,654 |
その他 | 2,622 | 1,340 |
販売費及び一般管理費合計 | 67,253 | 66,738 |
営業利益 | 17,699 | 28,237 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 790 | 839 |
有価証券利息 | 841 | 576 |
受取配当金 | 42,046 | 31,319 |
為替差益 | 4,583 | 3,398 |
雑収入 | 3,132 | 2,212 |
営業外収益合計 | 51,392 | 38,344 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 144 | 144 |
固定資産圧縮損 | 832 | 1,116 |
製造不良損害賠償金 | 275 | 391 |
雑損失 | 597 | 341 |
営業外費用合計 | 1,848 | 1,992 |
経常利益 | 67,243 | 64,589 |
特別利益 | ||
固定資産処分益 | 809 | 753 |
投資有価証券売却益 | 310 | 4,301 |
その他 | 85 | - |
特別利益合計 | 1,204 | 5,054 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 474 | 181 |
投資有価証券評価損 | 1,107 | 655 |
関係会社事業損失 | 243 | - |
その他 | 223 | 5 |
特別損失合計 | 2,047 | 841 |
税引前当期純利益 | 66,400 | 68,802 |
法人税 | 6,691 | 16,139 |
法人税等調整額 | 9,881 | 136 |
法人税等合計 | 16,572 | 16,275 |
当期純利益 | 49,828 | 52,527 |