有価証券報告書-第118期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,356 | 14,251 |
受取手形及び売掛金 | 35,754 | 38,049 |
有価証券 | 65 | - |
商品及び製品 | 12,953 | 13,765 |
仕掛品 | 3,377 | 2,491 |
原材料及び貯蔵品 | 15,511 | 12,958 |
未収入金 | 1,510 | 3,044 |
繰延税金資産 | 409 | 314 |
その他 | 833 | 923 |
貸倒引当金 | -519 | -394 |
流動資産合計 | 86,253 | 85,405 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 46,807 | 46,481 |
減価償却累計額 | -29,672 | -30,809 |
建物及び構築物(純額) | 17,135 | 15,671 |
機械及び装置 | 116,185 | 114,995 |
減価償却累計額 | -80,122 | -85,302 |
機械及び装置(純額) | 36,062 | 29,693 |
車両運搬具 | 1,234 | 1,204 |
減価償却累計額 | -1,136 | -1,142 |
車両運搬具(純額) | 97 | 61 |
工具 | 4,771 | 4,841 |
減価償却累計額 | -4,067 | -4,238 |
工具 | 704 | 602 |
土地 | 64,319 | 64,220 |
リース資産 | 266 | 324 |
減価償却累計額 | -65 | -127 |
リース資産(純額) | 200 | 197 |
建設仮勘定 | 555 | 743 |
有形固定資産合計 | 119,075 | 111,190 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 239 | 168 |
公共施設利用権 | 53 | 47 |
その他 | 685 | 648 |
無形固定資産合計 | 979 | 864 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,199 | 5,086 |
長期貸付金 | 49 | 45 |
繰延税金資産 | 34 | 19 |
その他 | 1,908 | 2,278 |
貸倒引当金 | -177 | -104 |
投資その他の資産合計 | 9,014 | 7,325 |
固定資産合計 | 129,069 | 119,381 |
資産合計 | 215,322 | 204,786 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 24,815 | 18,782 |
短期借入金 | 33,056 | 63,737 |
未払金 | 2,739 | 2,621 |
未払費用 | 1,496 | 1,855 |
未払法人税等 | 504 | 363 |
賞与引当金 | 763 | 428 |
事業構造改善引当金 | 161 | - |
その他 | 504 | 906 |
流動負債合計 | 64,041 | 88,696 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 62,088 | 38,641 |
繰延税金負債 | 8,506 | 7,463 |
再評価に係る繰延税金負債 | 11,456 | 10,046 |
退職給付引当金 | 3,133 | 3,196 |
役員退職慰労引当金 | 121 | 73 |
環境対策引当金 | 215 | 187 |
特別修繕引当金 | 3 | 8 |
事業構造改善引当金 | 2,083 | 2,370 |
負ののれん | 3,395 | 3,067 |
その他 | 1,066 | 1,362 |
固定負債合計 | 92,071 | 66,417 |
負債合計 | 156,113 | 155,113 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 15,538 | 15,538 |
資本剰余金 | 10,339 | 10,338 |
利益剰余金 | -2,808 | -14,366 |
自己株式 | -597 | -598 |
株主資本合計 | 22,470 | 10,912 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,032 | 1,001 |
繰延ヘッジ損益 | - | -255 |
土地再評価差額金 | 16,382 | 17,756 |
その他の包括利益累計額合計 | 17,414 | 18,502 |
少数株主持分 | 19,323 | 20,258 |
純資産合計 | 59,209 | 49,672 |
負債純資産合計 | 215,322 | 204,786 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,385 | 6,892 |
受取手形 | 286 | 233 |
売掛金 | 23,551 | 25,876 |
有価証券 | 65 | - |
製品 | 3,910 | 3,534 |
半製品 | 3,045 | 3,766 |
副産物 | 38 | 7 |
仕掛品 | 3,373 | 2,491 |
原材料 | 9,740 | 6,731 |
貯蔵品 | 3,711 | 3,677 |
前払費用 | 183 | 134 |
未収入金 | 300 | 1,948 |
関係会社短期貸付金 | - | 200 |
その他 | 79 | 159 |
貸倒引当金 | -42 | -3 |
流動資産合計 | 60,631 | 55,651 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 27,192 | 26,695 |
減価償却累計額 | -16,511 | -17,177 |
建物(純額) | 10,680 | 9,517 |
構築物 | 9,725 | 9,642 |
減価償却累計額 | -6,646 | -6,919 |
構築物(純額) | 3,078 | 2,723 |
機械及び装置 | 97,024 | 95,107 |
減価償却累計額 | -64,860 | -69,240 |
機械及び装置(純額) | 32,163 | 25,866 |
車両運搬具 | 268 | 268 |
減価償却累計額 | -245 | -252 |
車両運搬具(純額) | 23 | 16 |
工具 | 2,950 | 2,967 |
減価償却累計額 | -2,550 | -2,625 |
工具 | 399 | 341 |
土地 | 36,626 | 36,541 |
リース資産 | 183 | 202 |
減価償却累計額 | -45 | -83 |
リース資産(純額) | 137 | 119 |
建設仮勘定 | 141 | 96 |
有形固定資産合計 | 83,251 | 75,223 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 131 | 80 |
公共施設利用権 | 53 | 47 |
その他 | 596 | 563 |
無形固定資産合計 | 781 | 691 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,784 | 2,651 |
関係会社株式 | 981 | 981 |
その他 | 706 | 917 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
投資その他の資産合計 | 6,468 | 4,546 |
固定資産合計 | 90,501 | 80,460 |
資産合計 | 151,132 | 136,112 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 387 | 389 |
買掛金 | 13,708 | 8,594 |
短期借入金 | 10,610 | 25,940 |
関係会社短期借入金 | 5,500 | 2,050 |
1年内返済予定の長期借入金 | 15,770 | 29,935 |
未払金 | 1,667 | 1,742 |
未払費用 | 1,311 | 1,637 |
未払法人税等 | 37 | 37 |
賞与引当金 | 384 | 42 |
事業構造改善引当金 | 161 | - |
設備関係支払手形 | 29 | 93 |
設備関係未払金 | 723 | 644 |
その他 | 318 | 662 |
流動負債合計 | 50,611 | 71,769 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 58,183 | 34,660 |
繰延税金負債 | 661 | 629 |
再評価に係る繰延税金負債 | 11,301 | 9,900 |
退職給付引当金 | 1,682 | 1,740 |
環境対策引当金 | 209 | 183 |
事業構造改善引当金 | 2,083 | 2,370 |
資産除去債務 | 412 | 419 |
その他 | 175 | 406 |
固定負債合計 | 74,710 | 50,311 |
負債合計 | 125,321 | 122,080 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 15,538 | 15,538 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,853 | 5,853 |
その他資本剰余金 | 3,754 | 3,754 |
資本剰余金合計 | 9,608 | 9,607 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -15,874 | -28,702 |
利益剰余金合計 | -15,874 | -28,702 |
自己株式 | -597 | -598 |
株主資本合計 | 8,673 | -4,154 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 977 | 943 |
繰延ヘッジ損益 | - | -255 |
土地再評価差額金 | 16,159 | 17,498 |
その他の包括利益累計額合計 | 17,137 | 18,186 |
純資産合計 | 25,811 | 14,031 |
負債純資産合計 | 151,132 | 136,112 |