有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,023 | 3,012 |
受取手形及び売掛金 | 32,670 | 49,698 |
たな卸資産 | 20,431 | 23,795 |
繰延税金資産 | 561 | 910 |
その他 | 880 | 486 |
流動資産計 | 58,567 | 77,904 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 46,397 | 46,371 |
減価償却累計額 | -35,312 | -35,505 |
建物及び構築物(純額) | 11,084 | 10,866 |
機械装置及び運搬具 | 113,629 | 115,197 |
減価償却累計額 | -98,513 | -100,511 |
機械装置及び運搬具(純額) | 15,115 | 14,685 |
工具 | 2,410 | 2,338 |
減価償却累計額 | -2,098 | -2,019 |
工具 | 312 | 319 |
土地 | 50,737 | 50,243 |
リース資産 | 128 | 131 |
減価償却累計額 | -59 | -80 |
リース資産(純額) | 68 | 50 |
建設仮勘定 | 478 | 266 |
有形固定資産合計 | 77,797 | 76,432 |
無形固定資産 | 478 | 608 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 19,377 | 17,634 |
長期貸付金 | 77 | 66 |
繰延税金資産 | 5 | 72 |
退職給付に係る資産 | 2,525 | 2,562 |
その他 | 692 | 542 |
貸倒引当金 | -70 | -65 |
投資その他の資産合計 | 22,607 | 20,812 |
固定資産計 | 100,882 | 97,853 |
資産の部合計 | 159,450 | 175,757 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 16,207 | 26,848 |
短期借入金 | 18,574 | 25,207 |
リース債務 | 23 | 22 |
未払法人税等 | 347 | 373 |
賞与引当金 | 1,240 | 1,215 |
環境対策引当金 | 83 | 83 |
その他 | 5,709 | 6,347 |
流動負債計 | 42,185 | 60,097 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 17,539 | 14,535 |
リース債務 | 49 | 30 |
繰延税金負債 | 2,407 | 89 |
再評価に係る繰延税金負債 | 6,811 | 6,811 |
役員退職慰労引当金 | 123 | 112 |
環境対策引当金 | 353 | 270 |
退職給付に係る負債 | 4,307 | 4,353 |
その他 | 498 | 482 |
固定負債計 | 32,090 | 26,685 |
負債の部合計 | 74,276 | 86,783 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 34,896 | 34,896 |
資本剰余金 | 13,005 | 13,005 |
利益剰余金 | 35,409 | 39,146 |
自己株式 | -4,707 | -4,709 |
株主資本合計 | 78,604 | 82,338 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,473 | 1,617 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | |
土地再評価差額金 | 3,820 | 4,507 |
退職給付に係る調整累計額 | -314 | -95 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,978 | 6,025 |
非支配株主持分 | 591 | 610 |
純資産の部合計 | 85,173 | 88,974 |
負債・純資産合計 | 159,450 | 175,757 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,558 | 2,508 |
売掛金 | 19,792 | 31,604 |
製品 | 3,667 | 4,572 |
半製品 | 3,197 | 4,548 |
仕掛品 | 347 | 99 |
原材料 | 2,466 | 3,180 |
貯蔵品 | 4,040 | 4,142 |
前払費用 | 193 | 191 |
繰延税金資産 | 258 | 524 |
その他 | 5,249 | 4,636 |
流動資産計 | 41,770 | 56,008 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,288 | 5,360 |
構築物 | 767 | 742 |
機械及び装置 | 10,402 | 9,694 |
車両及び運搬具(純額) | 5 | 8 |
工具器具・備品(純額) | 188 | 149 |
土地 | 38,189 | 38,130 |
リース資産 | 17 | 15 |
建設仮勘定 | 84 | 247 |
有形固定資産合計 | 54,944 | 54,349 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 244 | 375 |
その他 | 4 | 4 |
無形固定資産合計 | 248 | 380 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 8,208 | 6,865 |
関係会社株式 | 16,592 | 16,490 |
出資金 | 27 | 27 |
従業員に対する長期貸付金 | 75 | 66 |
関係会社長期貸付金 | 88 | 68 |
長期前払費用 | 286 | 170 |
前払年金費用 | 2,199 | 2,178 |
繰延税金資産 | - | 175 |
その他 | 222 | 217 |
貸倒引当金 | -51 | -48 |
投資その他の資産合計 | 27,649 | 26,211 |
固定資産計 | 82,842 | 80,940 |
資産の部合計 | 124,613 | 136,949 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 8,496 | 15,014 |
短期借入金 | 15,520 | 22,469 |
リース債務 | 6 | 6 |
未払金 | 3,604 | 4,384 |
未払費用 | 13 | 12 |
未払法人税等 | 183 | 261 |
預り金 | 1,225 | 833 |
賞与引当金 | 666 | 627 |
環境対策引当金 | 36 | 36 |
その他 | 234 | 360 |
流動負債計 | 29,987 | 44,005 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 16,227 | 13,440 |
リース債務 | 12 | 9 |
繰延税金負債 | 1,568 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 6,811 | 6,811 |
退職給付引当金 | 3,067 | 3,094 |
環境対策引当金 | 154 | 118 |
その他 | 119 | 116 |
固定負債計 | 27,962 | 23,590 |
負債の部合計 | 57,950 | 67,596 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 34,896 | 34,896 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 9,876 | 9,876 |
その他資本剰余金 | 491 | 491 |
資本剰余金合計 | 10,367 | 10,367 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 453 | 453 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 20 | 17 |
別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
繰越利益剰余金 | 9,368 | 12,633 |
利益剰余金合計 | 18,842 | 22,104 |
自己株式 | -4,707 | -4,709 |
株主資本合計 | 59,399 | 62,658 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,488 | 918 |
土地再評価差額金 | 5,775 | 5,775 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,263 | 6,694 |
純資産の部合計 | 66,663 | 69,352 |
負債・純資産合計 | 124,613 | 136,949 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品(半製品を含む) | 10,984 | 13,307 |
仕掛品 | 405 | 136 |
原材料及び貯蔵品 | 9,042 | 10,352 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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