有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 200 | 109 |
| 受取手形 | 1,049 | ※4 937 |
| 売掛金 | 3,100 | 4,875 |
| 製品及び仕掛品 | ※1 2,370 | ※1 2,242 |
| 原材料及び貯蔵品 | 678 | 631 |
| 前渡金 | - | 58 |
| 前払費用 | 25 | 24 |
| 未収入金 | 11 | 8 |
| 繰延税金資産 | 154 | 105 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 7,591 | 8,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2,※3 6,031 | ※2 6,326 |
| 減価償却累計額 | △4,902 | △4,984 |
| 建物(純額) | 1,129 | 1,341 |
| 構築物 | ※2 954 | ※2 964 |
| 減価償却累計額 | △793 | △806 |
| 構築物(純額) | 161 | 157 |
| 機械及び装置 | ※2,※3 8,108 | ※2 8,594 |
| 減価償却累計額 | △7,581 | △7,563 |
| 機械及び装置(純額) | 526 | 1,030 |
| 車両運搬具 | 90 | 93 |
| 減価償却累計額 | △79 | △75 |
| 車両運搬具(純額) | 11 | 17 |
| 工具、器具及び備品 | ※2,※3 1,654 | ※2 1,680 |
| 減価償却累計額 | △1,533 | △1,534 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 121 | 146 |
| 土地 | ※2 7,203 | ※2 7,203 |
| 建設仮勘定 | 204 | 78 |
| 有形固定資産合計 | 9,357 | 9,975 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 47 | 50 |
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 57 | 60 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 461 | 498 |
| 関係会社株式 | 279 | 279 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 1 |
| 破産更生債権等 | 3 | 3 |
| 長期前払費用 | 19 | 17 |
| 差入保証金 | 5 | 6 |
| 繰延税金資産 | 504 | 440 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 1,271 | 1,242 |
| 固定資産合計 | 10,687 | 11,279 |
| 資産合計 | 18,278 | 20,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 67 | ※4 87 |
| 買掛金 | 2,226 | 3,156 |
| 短期借入金 | ※2 920 | ※2 600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 227 | ※2 374 |
| 未払金 | 244 | 267 |
| 未払費用 | 20 | 24 |
| 未払法人税等 | 10 | 206 |
| 未払消費税等 | 25 | 115 |
| 前受金 | 1 | 2 |
| 預り金 | 431 | 301 |
| 賞与引当金 | 130 | 153 |
| 役員賞与引当金 | - | 10 |
| 製品補償損失引当金 | 60 | - |
| 設備関係支払手形 | 25 | ※4 31 |
| 設備関係未払金 | 269 | 379 |
| 流動負債合計 | 4,659 | 5,710 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 124 | ※2 621 |
| 長期預り保証金 | 46 | 46 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,141 | 2,141 |
| 退職給付引当金 | 1,354 | 1,401 |
| 役員退職慰労引当金 | 24 | 33 |
| PCB処理引当金 | 590 | 428 |
| 固定負債合計 | 4,281 | 4,672 |
| 負債合計 | 8,941 | 10,383 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,627 | 2,627 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 524 | 524 |
| その他資本剰余金 | - | 0 |
| 資本剰余金合計 | 524 | 524 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 103 | 111 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 90 | 45 |
| 繰越利益剰余金 | 1,135 | 1,698 |
| 利益剰余金合計 | 1,329 | 1,855 |
| 自己株式 | △4 | △4 |
| 株主資本合計 | 4,478 | 5,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 148 | 174 |
| 土地再評価差額金 | 4,710 | 4,710 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,859 | 4,885 |
| 純資産合計 | 9,337 | 9,888 |
| 負債純資産合計 | 18,278 | 20,272 |