有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 111 | 225 |
| 受取手形 | 765 | 790 |
| 売掛金 | 4,006 | 3,368 |
| 製品及び仕掛品 | ※1 2,090 | ※1 2,309 |
| 原材料及び貯蔵品 | 674 | 677 |
| 前払費用 | 27 | 28 |
| 未収入金 | 11 | 10 |
| 繰延税金資産 | 107 | 69 |
| その他 | 0 | 2 |
| 貸倒引当金 | △22 | △1 |
| 流動資産合計 | 7,771 | 7,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2,※3 5,936 | ※2 6,014 |
| 減価償却累計額 | △4,766 | △4,845 |
| 建物(純額) | 1,169 | 1,168 |
| 構築物 | ※2,※3 942 | ※2 944 |
| 減価償却累計額 | △747 | △762 |
| 構築物(純額) | 195 | 181 |
| 機械及び装置 | ※2,※3 8,361 | ※2 8,335 |
| 減価償却累計額 | △7,457 | △7,472 |
| 機械及び装置(純額) | 903 | 863 |
| 車両運搬具 | 81 | 81 |
| 減価償却累計額 | △69 | △72 |
| 車両運搬具(純額) | 11 | 8 |
| 工具、器具及び備品 | ※2,※3 1,565 | ※2 1,577 |
| 減価償却累計額 | △1,460 | △1,473 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 105 | 103 |
| 土地 | ※2 7,204 | ※2 7,203 |
| 建設仮勘定 | 3 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 9,594 | 9,541 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許実施権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 67 | 59 |
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 78 | 69 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 500 | 610 |
| 関係会社株式 | 303 | 303 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6 | 4 |
| 破産更生債権等 | 9 | 3 |
| 長期前払費用 | 6 | 4 |
| 差入保証金 | 7 | 5 |
| 繰延税金資産 | 365 | 354 |
| 貸倒引当金 | △9 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 1,189 | 1,283 |
| 固定資産合計 | 10,862 | 10,893 |
| 資産合計 | 18,633 | 18,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 126 | 102 |
| 買掛金 | 1,918 | 1,716 |
| 短期借入金 | ※2 1,050 | ※2 470 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 209 | ※2 352 |
| 未払金 | 258 | 299 |
| 未払費用 | 20 | 20 |
| 未払法人税等 | 8 | 22 |
| 未払消費税等 | 55 | 104 |
| 前受金 | 1 | 1 |
| 預り金 | 427 | 408 |
| 賞与引当金 | 138 | 137 |
| 設備関係支払手形 | 20 | 38 |
| 設備関係未払金 | 117 | 118 |
| 流動負債合計 | 4,352 | 3,793 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 134 | ※2 359 |
| 長期預り保証金 | 16 | 26 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,491 | 2,252 |
| 退職給付引当金 | 1,162 | 1,338 |
| 役員退職慰労引当金 | 49 | 58 |
| PCB処理引当金 | 230 | 230 |
| 固定負債合計 | 4,083 | 4,266 |
| 負債合計 | 8,436 | 8,059 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,627 | 2,627 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 524 | 524 |
| 資本剰余金合計 | 524 | 524 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 65 | 78 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 225 | 180 |
| 繰越利益剰余金 | 2,293 | 2,064 |
| 利益剰余金合計 | 2,584 | 2,323 |
| 自己株式 | △3 | △4 |
| 株主資本合計 | 5,733 | 5,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 136 | 243 |
| 土地再評価差額金 | 4,327 | 4,599 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,463 | 4,843 |
| 純資産合計 | 10,197 | 10,315 |
| 負債純資産合計 | 18,633 | 18,374 |