有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 245 | 200 |
| 受取手形 | 793 | 1,049 |
| 売掛金 | 3,969 | 3,100 |
| 製品及び仕掛品 | ※1 2,120 | ※1 2,370 |
| 原材料及び貯蔵品 | 654 | 678 |
| 前払費用 | 27 | 25 |
| 未収入金 | 7 | 11 |
| 繰延税金資産 | 73 | 154 |
| その他 | 2 | 0 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 7,894 | 7,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 5,986 | ※2,※3 6,031 |
| 減価償却累計額 | △4,831 | △4,902 |
| 建物(純額) | 1,155 | 1,129 |
| 構築物 | ※2 951 | ※2 954 |
| 減価償却累計額 | △778 | △793 |
| 構築物(純額) | 173 | 161 |
| 機械及び装置 | ※2 8,444 | ※2,※3 8,108 |
| 減価償却累計額 | △7,569 | △7,581 |
| 機械及び装置(純額) | 875 | 526 |
| 車両運搬具 | 83 | 90 |
| 減価償却累計額 | △76 | △79 |
| 車両運搬具(純額) | 6 | 11 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 1,595 | ※2,※3 1,654 |
| 減価償却累計額 | △1,513 | △1,533 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 81 | 121 |
| 土地 | ※2 7,203 | ※2 7,203 |
| 建設仮勘定 | 10 | 204 |
| 有形固定資産合計 | 9,506 | 9,357 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 64 | 47 |
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 74 | 57 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 364 | 461 |
| 関係会社株式 | 303 | 279 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 |
| 破産更生債権等 | 3 | 3 |
| 長期前払費用 | 3 | 19 |
| 差入保証金 | 5 | 5 |
| 繰延税金資産 | 423 | 504 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 1,102 | 1,271 |
| 固定資産合計 | 10,683 | 10,687 |
| 資産合計 | 18,577 | 18,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 184 | 67 |
| 買掛金 | 1,721 | 2,226 |
| 短期借入金 | ※2 460 | ※2 920 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 399 | ※2 227 |
| 未払金 | 314 | 244 |
| 未払費用 | 20 | 20 |
| 未払法人税等 | 101 | 10 |
| 未払消費税等 | 119 | 25 |
| 前受金 | 2 | 1 |
| 預り金 | 570 | 431 |
| 賞与引当金 | 138 | 130 |
| 製品補償損失引当金 | - | 60 |
| 設備関係支払手形 | 32 | 25 |
| 設備関係未払金 | 193 | 269 |
| 流動負債合計 | 4,257 | 4,659 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 268 | ※2 124 |
| 長期預り保証金 | 46 | 46 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,141 | 2,141 |
| 退職給付引当金 | 1,337 | 1,354 |
| 役員退職慰労引当金 | 64 | 24 |
| PCB処理引当金 | 230 | 590 |
| 固定負債合計 | 4,088 | 4,281 |
| 負債合計 | 8,346 | 8,941 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,627 | 2,627 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 524 | 524 |
| 資本剰余金合計 | 524 | 524 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 91 | 103 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 135 | 90 |
| 繰越利益剰余金 | 2,063 | 1,135 |
| 利益剰余金合計 | 2,289 | 1,329 |
| 自己株式 | △4 | △4 |
| 株主資本合計 | 5,438 | 4,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 81 | 148 |
| 土地再評価差額金 | 4,710 | 4,710 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,792 | 4,859 |
| 純資産合計 | 10,231 | 9,337 |
| 負債純資産合計 | 18,577 | 18,278 |