有価証券報告書-第116期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 19,673 |
受取手形及び売掛金 | 39,821 |
商品及び製品 | 7,591 |
仕掛品 | 5,483 |
原材料及び貯蔵品 | 2,174 |
繰延税金資産 | 976 |
その他 | 1,343 |
貸倒引当金 | -208 |
流動資産合計 | 76,855 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 22,895 |
減価償却累計額 | -15,521 |
建物及び構築物(純額) | 7,373 |
機械装置及び運搬具 | 48,313 |
減価償却累計額 | -40,925 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,388 |
工具 | 9,285 |
減価償却累計額 | -8,347 |
工具 | 937 |
土地 | 22,630 |
リース資産 | 250 |
減価償却累計額 | -96 |
リース資産(純額) | 154 |
建設仮勘定 | 548 |
その他 | |
有形固定資産合計 | 39,033 |
無形固定資産 | |
その他 | 262 |
無形固定資産合計 | 262 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 9,522 |
繰延税金資産 | 274 |
その他 | 3,610 |
貸倒引当金 | -506 |
投資その他の資産合計 | 12,901 |
固定資産合計 | 52,197 |
繰延資産 | |
資産合計 | 129,052 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 28,640 |
短期借入金 | 27,705 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,689 |
1年内償還予定の社債 | 22 |
リース債務 | 48 |
未払法人税等 | 283 |
繰延税金負債 | - |
未払費用 | 3,184 |
前受金 | 701 |
賞与引当金 | 1,526 |
工事損失引当金 | 201 |
訴訟損失引当金 | 21 |
その他の引当金 | 5 |
その他 | 1,858 |
流動負債合計 | 66,887 |
固定負債 | |
社債 | 22 |
長期借入金 | 15,717 |
リース債務 | 123 |
繰延税金負債 | - |
環境対策引当金 | 22 |
事業再編損失引当金 | - |
その他の引当金 | - |
退職給付引当金 | 3,213 |
資産除去債務 | 162 |
その他 | 787 |
固定負債合計 | 20,049 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 86,936 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 31,186 |
資本剰余金 | 6,959 |
利益剰余金 | 4,160 |
自己株式 | -385 |
株主資本合計 | 41,920 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -77 |
繰延ヘッジ損益 | |
その他の包括利益累計額合計 | -77 |
少数株主持分 | 273 |
純資産合計 | 42,116 |
負債純資産合計 | 129,052 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 15,310 |
受取手形 | 11,469 |
売掛金 | 22,201 |
商品及び製品 | 6,506 |
仕掛品 | 4,110 |
原材料及び貯蔵品 | 1,646 |
前渡金 | 52 |
前払費用 | 168 |
繰延税金資産 | 854 |
その他 | 1,145 |
貸倒引当金 | -85 |
流動資産合計 | 63,380 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 16,701 |
減価償却累計額 | -11,253 |
建物(純額) | 5,448 |
構築物 | 4,059 |
減価償却累計額 | -3,178 |
構築物(純額) | 880 |
機械及び装置 | 46,289 |
減価償却累計額 | -39,582 |
機械及び装置(純額) | 6,706 |
船舶 | |
車両運搬具 | 357 |
減価償却累計額 | -318 |
車両運搬具(純額) | 39 |
工具 | 8,448 |
減価償却累計額 | -7,597 |
工具 | 850 |
土地 | 19,754 |
リース資産 | 83 |
減価償却累計額 | -33 |
リース資産(純額) | 49 |
建設仮勘定 | 546 |
その他 | |
有形固定資産合計 | 34,275 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 154 |
施設利用権 | 3 |
電話加入権 | 37 |
無形固定資産合計 | 195 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 8,683 |
関係会社株式 | 4,726 |
関係会社出資金 | 465 |
長期貸付金 | 5 |
従業員に対する長期貸付金 | 7 |
破産更生債権等 | 128 |
長期前払費用 | 477 |
繰延税金資産 | 206 |
その他 | 1,686 |
貸倒引当金 | -127 |
投資その他の資産合計 | 16,260 |
固定資産合計 | 50,731 |
繰延資産 | |
資産合計 | 114,111 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形 | 6,116 |
買掛金 | 12,423 |
短期借入金 | 26,030 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,569 |
リース債務 | 15 |
未払金 | 723 |
未払費用 | 3,236 |
未払法人税等 | 106 |
繰延税金負債 | - |
前受金 | 555 |
預り金 | 1,696 |
従業員預り金 | 395 |
賞与引当金 | 1,270 |
工事損失引当金 | 201 |
訴訟損失引当金 | 21 |
その他 | 74 |
流動負債合計 | 55,437 |
固定負債 | |
長期借入金 | 15,588 |
リース債務 | 37 |
繰延税金負債 | - |
退職給付引当金 | 2,404 |
環境対策引当金 | 22 |
事業再編損失引当金 | - |
資産除去債務 | 135 |
固定負債合計 | 18,188 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 73,625 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 31,186 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 6,959 |
資本剰余金合計 | 6,959 |
利益剰余金 | |
利益準備金 | 26 |
その他利益剰余金 | |
繰越利益剰余金 | 2,800 |
利益剰余金合計 | 2,826 |
自己株式 | -385 |
株主資本合計 | 40,586 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -101 |
繰延ヘッジ損益 | |
その他の包括利益累計額合計 | -101 |
純資産合計 | 40,485 |
負債純資産合計 | 114,111 |