有価証券報告書-第173期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,514,909 | 1,672,674 | |||||||||
| 受取手形 | 98,519 | 84,770 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 2,348,779 | ※2 2,396,974 | |||||||||
| 商品及び製品 | 479,376 | 501,193 | |||||||||
| 仕掛品 | 423,938 | 473,655 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 549,964 | 571,098 | |||||||||
| 前払費用 | 12,736 | 12,333 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,653 | - | |||||||||
| 立替金 | ※2 540 | ※2 17,828 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 160,270 | ※2 179,515 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 104,877 | 101,561 | |||||||||
| その他 | 6,116 | 5,503 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,710,684 | 6,017,109 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,438,921 | ※1 1,355,816 | |||||||||
| 構築物 | 23,639 | 22,410 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 1,264,199 | ※1 1,140,349 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4,948 | 13,401 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 32,740 | 45,110 | |||||||||
| 土地 | ※1 777,687 | ※1 777,687 | |||||||||
| リース資産 | 38,424 | 15,234 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 47,580 | 208,065 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,628,141 | 3,578,075 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 12,364 | 13,773 | |||||||||
| 特許実施権 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他 | 2,174 | 2,164 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,539 | 20,938 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,294,796 | 1,068,992 | |||||||||
| 関係会社株式 | 780,987 | 791,193 | |||||||||
| 出資金 | 525 | 525 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,700 | 4,112 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 358,783 | 302,628 | |||||||||
| 長期前払費用 | 11,749 | 7,938 | |||||||||
| 前払年金費用 | 346,697 | 271,794 | |||||||||
| その他 | 125,446 | 139,735 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,750 | △5,750 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,916,936 | 2,581,169 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,564,617 | 6,180,183 | |||||||||
| 資産合計 | 13,275,301 | 12,197,293 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 138,915 | 106,313 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 2,586,201 | ※2 2,415,973 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 444,708 | ※1 109,991 | |||||||||
| 未払金 | 64,505 | 78,590 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 371,285 | ※2 411,415 | |||||||||
| 未払法人税等 | 56,035 | 13,999 | |||||||||
| 未払消費税等 | 76,549 | 6,114 | |||||||||
| 預り金 | 33,554 | 32,894 | |||||||||
| 賞与引当金 | 193,000 | 194,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 18,500 | 18,500 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 18,500 | 15,700 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 128,958 | 25,225 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,130,713 | 3,428,717 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 109,991 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 262,974 | 144,528 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 81,065 | 31,120 | |||||||||
| 資産除去債務 | 97,123 | 98,307 | |||||||||
| 固定負債合計 | 551,154 | 273,956 | |||||||||
| 負債合計 | 4,681,868 | 3,702,673 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,093,978 | 1,093,978 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 757,360 | 757,360 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 12 | 12 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 757,373 | 757,373 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 209,279 | 209,279 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 17,269 | 16,407 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,828,000 | 3,828,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,257,035 | 2,308,301 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,311,584 | 6,361,988 | |||||||||
| 自己株式 | △29,099 | △31,820 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,133,837 | 8,181,520 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 459,595 | 313,099 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 459,595 | 313,099 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,593,433 | 8,494,619 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,275,301 | 12,197,293 | |||||||||