有価証券報告書-第176期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,782,257 | 1,766,142 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 87,620 | ※3 59,449 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 2,328,013 | ※2 2,388,548 | |||||||||
| 商品及び製品 | 560,261 | 585,884 | |||||||||
| 仕掛品 | 581,447 | 542,023 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 543,238 | 623,655 | |||||||||
| 前払費用 | 18,586 | 24,326 | |||||||||
| 立替金 | ※2 14,449 | ※2 397 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 290,917 | ※2 240,860 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 92,416 | 103,209 | |||||||||
| その他 | 13,134 | 4,432 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,312,342 | 6,338,931 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,229,585 | ※1 1,161,589 | |||||||||
| 構築物 | 16,425 | 14,298 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 1,218,225 | ※1 1,389,164 | |||||||||
| 車両運搬具 | 273 | 4,649 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 55,513 | 79,094 | |||||||||
| 土地 | ※1 777,687 | ※1 777,687 | |||||||||
| リース資産 | 275,590 | 225,968 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,985 | 57,931 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,576,287 | 3,710,385 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 13,907 | 15,826 | |||||||||
| 特許実施権 | 3,750 | 3,125 | |||||||||
| その他 | 2,144 | 2,134 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,802 | 21,085 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,289,479 | 1,111,926 | |||||||||
| 関係会社株式 | 849,097 | 849,097 | |||||||||
| 出資金 | 725 | 725 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 680 | 1,480 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 453,590 | 1,227,371 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,344 | 17,899 | |||||||||
| 前払年金費用 | 216,083 | 269,951 | |||||||||
| その他 | 129,413 | 133,471 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,750 | △5,750 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,935,662 | 3,606,172 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,531,753 | 7,337,644 | |||||||||
| 資産合計 | 12,844,095 | 13,676,575 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2.※3 55,095 | ※2.※3 16,779 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 2,594,573 | ※2 2,633,197 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1 180,000 | |||||||||
| リース債務 | 52,302 | 52,302 | |||||||||
| 未払金 | 44,904 | 223,407 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 455,768 | ※2 428,196 | |||||||||
| 未払法人税等 | 27,771 | 43,372 | |||||||||
| 未払消費税等 | 38,367 | 37,077 | |||||||||
| 預り金 | ※2 44,206 | ※2 43,901 | |||||||||
| 賞与引当金 | 178,000 | 186,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 25,000 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 7,600 | 12,500 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※3 85,742 | 13,915 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,599,333 | 3,895,649 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | ※1 675,000 | |||||||||
| リース債務 | 202,987 | 123,598 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 53,677 | 5,278 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 32,400 | 43,365 | |||||||||
| 資産除去債務 | 100,172 | 100,172 | |||||||||
| その他 | 7,370 | 10,472 | |||||||||
| 固定負債合計 | 396,607 | 957,886 | |||||||||
| 負債合計 | 3,995,940 | 4,853,536 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,093,978 | 1,093,978 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 757,360 | 757,360 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 12 | 22 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 757,373 | 757,382 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 209,279 | 209,279 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 14,136 | 13,118 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,828,000 | 3,828,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,512,571 | 2,612,361 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,563,988 | 6,662,760 | |||||||||
| 自己株式 | △35,756 | △35,998 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,379,583 | 8,478,122 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 468,570 | 344,916 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 468,570 | 344,916 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,848,154 | 8,823,039 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,844,095 | 13,676,575 | |||||||||