有価証券報告書-第174期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,672,674 | 1,754,882 | |||||||||
| 受取手形 | 84,770 | 86,904 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 2,396,974 | ※2 2,266,239 | |||||||||
| 商品及び製品 | 501,193 | 588,828 | |||||||||
| 仕掛品 | 473,655 | 409,913 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 571,098 | 531,870 | |||||||||
| 前払費用 | 12,333 | 15,016 | |||||||||
| 立替金 | ※2 17,828 | ※2 15,028 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 179,515 | ※2 195,298 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 101,561 | 83,122 | |||||||||
| その他 | 5,503 | 5,148 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,017,109 | 5,952,254 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,355,816 | ※1 1,296,673 | |||||||||
| 構築物 | 22,410 | 19,126 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 1,140,349 | ※1 1,202,185 | |||||||||
| 車両運搬具 | 13,401 | 947 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 45,110 | 71,035 | |||||||||
| 土地 | ※1 777,687 | ※1 777,687 | |||||||||
| リース資産 | 15,234 | 321,989 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 208,065 | 49,361 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,578,075 | 3,739,007 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 13,773 | 15,592 | |||||||||
| 特許実施権 | 5,000 | 4,375 | |||||||||
| その他 | 2,164 | 2,154 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 20,938 | 22,122 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,068,992 | 1,209,543 | |||||||||
| 関係会社株式 | 791,193 | 849,097 | |||||||||
| 出資金 | 525 | 725 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,112 | 2,288 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 302,628 | 465,512 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7,938 | 6,167 | |||||||||
| 前払年金費用 | 271,794 | 204,868 | |||||||||
| その他 | 139,735 | 145,648 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,750 | △5,750 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,581,169 | 2,878,100 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,180,183 | 6,639,229 | |||||||||
| 資産合計 | 12,197,293 | 12,591,484 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 106,313 | ※2 61,919 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 2,415,973 | ※2 2,415,614 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 109,991 | - | |||||||||
| リース債務 | - | 51,528 | |||||||||
| 未払金 | 78,590 | 27,965 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 411,415 | ※2 404,680 | |||||||||
| 未払法人税等 | 13,999 | 21,036 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,114 | 36,898 | |||||||||
| 預り金 | 32,894 | 33,254 | |||||||||
| 賞与引当金 | 194,000 | 178,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 18,500 | 15,000 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 15,700 | 11,700 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 25,225 | 132,175 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,428,717 | 3,389,774 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | - | 279,668 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 144,528 | 151,605 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 31,120 | 25,285 | |||||||||
| 資産除去債務 | 98,307 | 99,445 | |||||||||
| その他 | - | 7,370 | |||||||||
| 固定負債合計 | 273,956 | 563,373 | |||||||||
| 負債合計 | 3,702,673 | 3,953,148 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,093,978 | 1,093,978 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 757,360 | 757,360 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 12 | 12 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 757,373 | 757,373 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 209,279 | 209,279 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 16,407 | 15,229 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,828,000 | 3,828,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,308,301 | 2,356,416 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,361,988 | 6,408,926 | |||||||||
| 自己株式 | △31,820 | △32,902 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,181,520 | 8,227,375 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 313,099 | 410,960 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 313,099 | 410,960 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,494,619 | 8,638,336 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,197,293 | 12,591,484 | |||||||||