有価証券報告書-第172期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,847,125 | 2,514,909 | |||||||||
| 受取手形 | 99,128 | 98,519 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 2,566,859 | ※2 2,348,779 | |||||||||
| 商品及び製品 | 503,754 | 479,376 | |||||||||
| 仕掛品 | 418,747 | 423,938 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 573,757 | 549,964 | |||||||||
| 前払費用 | 12,194 | 12,736 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 10,653 | |||||||||
| 立替金 | ※2 1,778 | ※2 540 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 178,506 | ※2 160,270 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 58,252 | 104,877 | |||||||||
| その他 | 11,331 | 6,116 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,271,436 | 6,710,684 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,505,172 | ※1 1,438,921 | |||||||||
| 構築物 | 27,373 | 23,639 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 1,052,660 | ※1 1,264,199 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,399 | 4,948 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 38,361 | 32,740 | |||||||||
| 土地 | ※1 549,462 | ※1 777,687 | |||||||||
| リース資産 | 53,157 | 38,424 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 250,178 | 47,580 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,482,766 | 3,628,141 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 8,080 | 12,364 | |||||||||
| 特許実施権 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他 | 2,184 | 2,174 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,265 | 19,539 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,046,308 | 1,294,796 | |||||||||
| 関係会社株式 | 780,987 | 780,987 | |||||||||
| 出資金 | 525 | 525 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,504 | 3,700 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 441,603 | 358,783 | |||||||||
| 長期前払費用 | 16,214 | 11,749 | |||||||||
| 前払年金費用 | 315,077 | 346,697 | |||||||||
| その他 | 123,874 | 125,446 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,550 | △5,750 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,720,546 | 2,916,936 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,218,577 | 6,564,617 | |||||||||
| 資産合計 | 13,490,014 | 13,275,301 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 137,660 | 138,915 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 2,482,964 | ※2 2,586,201 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 533,708 | ※1 444,708 | |||||||||
| 未払金 | 213,277 | 64,505 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 353,260 | ※2 371,285 | |||||||||
| 未払法人税等 | 111,195 | 56,035 | |||||||||
| 未払消費税等 | 17,930 | 76,549 | |||||||||
| 預り金 | 32,484 | 33,554 | |||||||||
| 賞与引当金 | 208,000 | 193,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 31,000 | 18,500 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 15,600 | 18,500 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 207,303 | 128,958 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,344,385 | 4,130,713 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 554,699 | ※1 109,991 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 190,744 | 262,974 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 70,341 | 81,065 | |||||||||
| 資産除去債務 | 95,966 | 97,123 | |||||||||
| 固定負債合計 | 911,751 | 551,154 | |||||||||
| 負債合計 | 5,256,137 | 4,681,868 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,093,978 | 1,093,978 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 757,360 | 757,360 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 12 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 757,360 | 757,373 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 209,279 | 209,279 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 17,679 | 17,269 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,828,000 | 3,828,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,078,035 | 2,257,035 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,132,994 | 6,311,584 | |||||||||
| 自己株式 | △26,536 | △29,099 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,957,796 | 8,133,837 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 276,080 | 459,595 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 276,080 | 459,595 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,233,877 | 8,593,433 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,490,014 | 13,275,301 | |||||||||