四半期報告書
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,292 | 1,181 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 20,130 | ※ 19,190 |
| 商品及び製品 | 4,114 | 4,278 |
| 仕掛品 | 4,612 | 5,003 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,947 | 4,023 |
| 繰延税金資産 | 390 | 366 |
| その他 | 451 | 1,090 |
| 貸倒引当金 | △117 | △112 |
| 流動資産合計 | 34,820 | 35,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 9,129 | 9,140 |
| 減価償却累計額 | △3,823 | △3,907 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,306 | 5,233 |
| 機械装置及び運搬具 | 18,287 | 18,389 |
| 減価償却累計額 | △15,864 | △16,098 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,422 | 2,290 |
| 土地 | 6,220 | 6,220 |
| 建設仮勘定 | 83 | 118 |
| その他 | 1,294 | 1,335 |
| 減価償却累計額 | △1,051 | △1,058 |
| その他(純額) | 243 | 277 |
| 有形固定資産合計 | 14,276 | 14,140 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 15 | 16 |
| 無形固定資産合計 | 15 | 16 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,550 | 1,496 |
| 退職給付に係る資産 | 185 | 184 |
| その他 | 490 | 485 |
| 貸倒引当金 | △391 | △391 |
| 投資その他の資産合計 | 1,834 | 1,774 |
| 固定資産合計 | 16,126 | 15,932 |
| 資産合計 | 50,947 | 50,954 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,911 | 7,074 |
| 短期借入金 | 13,890 | 13,740 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 304 | 304 |
| 未払金 | 264 | 213 |
| 未払費用 | 1,038 | 967 |
| 未払法人税等 | 346 | 401 |
| 賞与引当金 | 732 | 306 |
| 設備関係支払手形 | 444 | 225 |
| その他 | 431 | 460 |
| 流動負債合計 | 24,363 | 23,695 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 350 | 284 |
| 繰延税金負債 | 789 | 715 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 295 | 295 |
| 引当金 | 145 | 100 |
| 退職給付に係る負債 | 800 | 796 |
| その他 | 95 | 68 |
| 固定負債合計 | 2,477 | 2,260 |
| 負債合計 | 26,840 | 25,956 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,756 | 2,756 |
| 資本剰余金 | 2,853 | 2,974 |
| 利益剰余金 | 15,721 | 16,190 |
| 自己株式 | △1,151 | △984 |
| 株主資本合計 | 20,180 | 20,936 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 172 | 140 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △0 |
| 土地再評価差額金 | 550 | 550 |
| 為替換算調整勘定 | △22 | △23 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △48 | △36 |
| その他の包括利益累計額合計 | 651 | 631 |
| 非支配株主持分 | 3,274 | 3,429 |
| 純資産合計 | 24,106 | 24,997 |
| 負債純資産合計 | 50,947 | 50,954 |