四半期報告書
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,030 | 770 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 18,331 | ※2 16,925 |
| 電子記録債権 | 8,245 | ※2 13,950 |
| 商品及び製品 | 7,482 | 7,297 |
| 仕掛品 | 9,637 | 9,206 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,694 | 10,123 |
| その他 | 1,184 | 1,183 |
| 貸倒引当金 | △82 | △85 |
| 流動資産合計 | 54,523 | 59,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 13,706 | 15,012 |
| 減価償却累計額 | △6,640 | △6,883 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,066 | 8,129 |
| 機械装置及び運搬具 | 26,104 | 26,483 |
| 減価償却累計額 | △23,120 | △23,559 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,983 | 2,923 |
| 土地 | 7,020 | 7,043 |
| 建設仮勘定 | 530 | 308 |
| その他 | 2,632 | 2,786 |
| 減価償却累計額 | △2,254 | △2,343 |
| その他(純額) | 377 | 443 |
| 有形固定資産合計 | 17,978 | 18,847 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 74 | 33 |
| ソフトウエア | 336 | 290 |
| その他 | 11 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 422 | 335 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,343 | 1,479 |
| 退職給付に係る資産 | 9 | 9 |
| 繰延税金資産 | 1,113 | 1,083 |
| その他 | 65 | 55 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 2,530 | 2,627 |
| 固定資産合計 | 20,931 | 21,810 |
| 資産合計 | 75,455 | 81,182 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 9,337 | ※2 8,446 |
| 短期借入金 | 7,890 | 12,060 |
| 未払金 | 105 | 248 |
| 未払費用 | 825 | 936 |
| 未払法人税等 | 1,942 | 953 |
| 賞与引当金 | 1,231 | 1,247 |
| 設備関係支払手形 | 568 | 1,335 |
| その他 | 900 | 1,509 |
| 流動負債合計 | 22,801 | 26,738 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 330 | 338 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 280 | 280 |
| 退職給付に係る負債 | 1,709 | 1,770 |
| 長期借入金 | 776 | 609 |
| その他 | 408 | 435 |
| 固定負債合計 | 3,506 | 3,434 |
| 負債合計 | 26,307 | 30,172 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,756 | 2,756 |
| 資本剰余金 | 4,710 | 4,728 |
| 利益剰余金 | 36,863 | 38,157 |
| 自己株式 | △1,498 | △1,309 |
| 株主資本合計 | 42,833 | 44,333 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △19 | 138 |
| 土地再評価差額金 | 565 | 565 |
| 為替換算調整勘定 | 7 | 34 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 553 | 737 |
| 非支配株主持分 | 5,760 | 5,938 |
| 純資産合計 | 49,147 | 51,009 |
| 負債純資産合計 | 75,455 | 81,182 |