四半期報告書
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 801 | 1,112 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 24,995 | ※2 24,160 |
| 商品及び製品 | 5,461 | 5,102 |
| 仕掛品 | 5,472 | 4,826 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,552 | 4,859 |
| その他 | 291 | 796 |
| 貸倒引当金 | △98 | △89 |
| 流動資産合計 | 41,475 | 40,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,199 | 10,302 |
| 減価償却累計額 | △4,845 | △5,088 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,353 | 5,213 |
| 機械装置及び運搬具 | 20,517 | 20,845 |
| 減価償却累計額 | △18,229 | △18,675 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,287 | 2,169 |
| 土地 | 6,508 | 6,577 |
| 建設仮勘定 | 155 | 343 |
| その他 | 1,554 | 1,637 |
| 減価償却累計額 | △1,348 | △1,424 |
| その他(純額) | 205 | 212 |
| 有形固定資産合計 | 14,511 | 14,517 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 212 | 286 |
| その他 | 20 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 232 | 304 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,416 | 1,279 |
| 退職給付に係る資産 | 26 | 26 |
| 繰延税金資産 | 404 | 390 |
| その他 | 258 | 58 |
| 貸倒引当金 | △199 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 1,907 | 1,753 |
| 固定資産合計 | 16,650 | 16,576 |
| 資産合計 | 58,126 | 57,345 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※2 6,746 | ※2 6,747 |
| 短期借入金 | 10,740 | 9,270 |
| 未払金 | 119 | 177 |
| 未払費用 | 800 | 748 |
| 未払法人税等 | 1,480 | 354 |
| 賞与引当金 | 921 | 376 |
| 設備関係支払手形 | 444 | 286 |
| その他 | 604 | 1,104 |
| 流動負債合計 | 21,858 | 19,064 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 279 | 160 |
| 繰延税金負債 | 401 | 355 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 280 | 280 |
| 引当金 | 29 | - |
| 退職給付に係る負債 | 1,112 | 1,192 |
| その他 | 247 | 236 |
| 固定負債合計 | 2,352 | 2,225 |
| 負債合計 | 24,211 | 21,290 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,756 | 2,756 |
| 資本剰余金 | 4,339 | 4,339 |
| 利益剰余金 | 23,224 | 24,981 |
| 自己株式 | △856 | △802 |
| 株主資本合計 | 29,464 | 31,276 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 127 | 19 |
| 土地再評価差額金 | 565 | 565 |
| 為替換算調整勘定 | △26 | △32 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1 | △0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 664 | 552 |
| 非支配株主持分 | 3,786 | 4,225 |
| 純資産合計 | 33,915 | 36,054 |
| 負債純資産合計 | 58,126 | 57,345 |