四半期報告書
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,437 | 1,341 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 23,094 | 19,503 |
| 商品及び製品 | 4,961 | 4,540 |
| 仕掛品 | 5,087 | 4,423 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,034 | 4,503 |
| その他 | 523 | 970 |
| 貸倒引当金 | △83 | △69 |
| 流動資産合計 | 40,054 | 35,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,337 | 10,825 |
| 減価償却累計額 | △5,162 | △5,335 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,175 | 5,489 |
| 機械装置及び運搬具 | 21,331 | 21,765 |
| 減価償却累計額 | △18,805 | △19,268 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,526 | 2,497 |
| 土地 | 6,603 | 6,608 |
| 建設仮勘定 | 426 | 446 |
| その他 | 1,631 | 1,754 |
| 減価償却累計額 | △1,426 | △1,488 |
| その他(純額) | 204 | 265 |
| 有形固定資産合計 | 14,936 | 15,307 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 318 | 359 |
| その他 | 17 | 17 |
| 無形固定資産合計 | 336 | 377 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,307 | 1,237 |
| 退職給付に係る資産 | 23 | 23 |
| 繰延税金資産 | 676 | 699 |
| その他 | 63 | 101 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 2,069 | 2,059 |
| 固定資産合計 | 17,341 | 17,744 |
| 資産合計 | 57,396 | 52,956 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※2 6,460 | 5,721 |
| 短期借入金 | 7,600 | 2,300 |
| 未払金 | 540 | 90 |
| 未払費用 | 807 | 686 |
| 未払法人税等 | 507 | 920 |
| 賞与引当金 | 941 | 958 |
| 設備関係支払手形 | 465 | 593 |
| その他 | 872 | 914 |
| 流動負債合計 | 18,195 | 12,186 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 42 | - |
| 繰延税金負債 | 349 | 342 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 280 | 280 |
| 退職給付に係る負債 | 1,226 | 1,279 |
| その他 | 248 | 224 |
| 固定負債合計 | 2,147 | 2,128 |
| 負債合計 | 20,342 | 14,315 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,756 | 2,756 |
| 資本剰余金 | 4,340 | 4,340 |
| 利益剰余金 | 25,877 | 27,152 |
| 自己株式 | △769 | △675 |
| 株主資本合計 | 32,204 | 33,573 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30 | △43 |
| 土地再評価差額金 | 565 | 565 |
| 為替換算調整勘定 | △36 | △40 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △9 | △5 |
| その他の包括利益累計額合計 | 549 | 475 |
| 非支配株主持分 | 4,299 | 4,592 |
| 純資産合計 | 37,053 | 38,641 |
| 負債純資産合計 | 57,396 | 52,956 |