四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月12日 11:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)古河スカイ株式会社分
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,023 | 14,423 |
受取手形及び売掛金 | 53,878 | 54,790 |
商品及び製品 | 4,667 | 5,488 |
仕掛品 | 9,279 | 11,603 |
原材料及び貯蔵品 | 9,471 | 10,369 |
繰延税金資産 | 1,206 | 1,309 |
短期貸付金 | 3,000 | 5,199 |
未収入金 | 4,067 | 3,829 |
その他 | 1,059 | 2,112 |
貸倒引当金 | -89 | -30 |
流動資産合計 | 95,561 | 109,090 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 20,303 | 20,024 |
機械装置及び運搬具(純額) | 22,191 | 22,778 |
土地 | 37,500 | 35,284 |
建設仮勘定 | 12,559 | 17,062 |
その他(純額) | 1,916 | 1,619 |
有形固定資産合計 | 94,469 | 96,767 |
無形固定資産 | | |
のれん | 250 | 152 |
ソフトウエア | 1,459 | 1,651 |
その他 | 111 | 121 |
無形固定資産合計 | 1,820 | 1,923 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 17,981 | 19,746 |
長期前払費用 | 171 | 272 |
繰延税金資産 | 2,655 | 3,137 |
その他 | 5,140 | 5,896 |
貸倒引当金 | -16 | -16 |
投資その他の資産合計 | 25,932 | 29,035 |
固定資産合計 | 122,221 | 127,726 |
資産合計 | 217,782 | 236,816 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 35,973 | 35,661 |
電子記録債務 | 2,871 | 3,367 |
短期借入金 | 21,171 | 27,236 |
1年内償還予定の社債 | 133 | 96 |
1年内返済予定の長期借入金 | 11,050 | 15,855 |
リース債務 | 414 | 1,184 |
未払金 | 9,429 | 6,854 |
未払費用 | 7,884 | 8,054 |
未払法人税等 | 877 | 1,457 |
未払消費税等 | 40 | 314 |
その他 | 250 | 309 |
流動負債合計 | 90,093 | 100,386 |
固定負債 | | |
社債 | 184 | 196 |
長期借入金 | 38,228 | 41,422 |
リース債務 | 1,143 | 4,093 |
退職給付引当金 | 8,289 | 7,412 |
役員退職慰労引当金 | 153 | 115 |
環境対策引当金 | 176 | 171 |
事業構造改善引当金 | 724 | 724 |
繰延税金負債 | 125 | 138 |
その他 | 1,369 | 1,356 |
固定負債合計 | 50,390 | 55,627 |
負債合計 | 140,483 | 156,014 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,528 | 16,528 |
資本剰余金 | 35,184 | 35,184 |
利益剰余金 | 22,254 | 23,224 |
自己株式 | -3 | -3 |
株主資本合計 | 73,964 | 74,934 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 240 | 413 |
繰延ヘッジ損益 | 25 | -110 |
為替換算調整勘定 | 2,253 | 4,592 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,519 | 4,895 |
少数株主持分 | 816 | 973 |
純資産合計 | 77,299 | 80,803 |
負債純資産合計 | 217,782 | 236,816 |