有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,321 | 4,682 |
受取手形及び売掛金 | 41,453 | 39,730 |
商品及び製品 | 8,332 | 10,060 |
仕掛品 | 6,274 | 7,147 |
原材料及び貯蔵品 | 4,509 | 4,690 |
繰延税金資産 | 753 | 1,403 |
その他 | 3,220 | 4,637 |
貸倒引当金 | -10 | -12 |
流動資産計 | 69,853 | 72,340 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 37,850 | 38,229 |
減価償却累計額 | -30,244 | -30,636 |
建物及び構築物(純額) | 7,605 | 7,592 |
機械装置及び運搬具 | 63,173 | 63,743 |
減価償却累計額 | -57,811 | -57,785 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,362 | 5,958 |
工具 | 7,022 | 7,222 |
減価償却累計額 | -6,229 | -6,327 |
工具 | 793 | 894 |
土地 | 23,603 | 23,603 |
その他 | 1,588 | 1,515 |
有形固定資産合計 | 38,953 | 39,564 |
無形固定資産 | 1,637 | 1,499 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,206 | 5,441 |
退職給付に係る資産 | 1,772 | 3,657 |
繰延税金資産 | 53 | 40 |
その他 | 1,201 | 1,492 |
貸倒引当金 | -151 | -141 |
投資その他の資産合計 | 9,083 | 10,489 |
固定資産計 | 49,674 | 51,553 |
資産の部合計 | 119,528 | 123,893 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 20,895 | 21,931 |
短期借入金 | 35,316 | 34,381 |
未払金 | 7,981 | 8,100 |
未払法人税等 | 365 | 614 |
工事損失引当金 | 92 | 58 |
事業構造改善引当金 | 10 | 7 |
製品改修費用引当金 | - | 599 |
その他 | 4,374 | 4,263 |
流動負債計 | 69,035 | 69,957 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 14,492 | 13,240 |
繰延税金負債 | 246 | 375 |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,226 | 4,188 |
役員退職慰労引当金 | 115 | 127 |
退職給付に係る負債 | 621 | 625 |
その他 | 2,134 | 1,900 |
固定負債計 | 21,837 | 20,458 |
負債の部合計 | 90,873 | 90,416 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 24,221 | 24,221 |
資本剰余金 | 5,536 | 5,536 |
利益剰余金 | -7,191 | -3,454 |
自己株式 | -16 | -915 |
株主資本合計 | 22,550 | 25,387 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 742 | 787 |
土地再評価差額金 | 5,543 | 5,581 |
為替換算調整勘定 | 1,616 | 1,681 |
退職給付に係る調整累計額 | -2,302 | -580 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,600 | 7,470 |
非支配株主持分 | 504 | 619 |
純資産の部合計 | 28,655 | 33,477 |
負債・純資産合計 | 119,528 | 123,893 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,442 | 1,011 |
未収入金 | 1,403 | 1,096 |
短期貸付金 | 26,746 | 26,840 |
繰延税金資産 | 21 | 16 |
その他 | 93 | 69 |
流動資産計 | 29,707 | 29,034 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
工具器具・備品(純額) | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 0 | 0 |
無形固定資産 | ||
施設利用権 | 169 | 165 |
無形固定資産合計 | 169 | 165 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 624 | 270 |
関係会社株式 | 30,445 | 30,445 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 1,073 | 1,073 |
長期貸付金 | 21,019 | 19,475 |
前払年金費用 | 162 | 159 |
その他 | 433 | 698 |
投資その他の資産合計 | 53,759 | 52,123 |
固定資産計 | 53,929 | 52,288 |
資産の部合計 | 83,637 | 81,323 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 31,062 | 30,649 |
未払金 | 875 | 255 |
未払費用 | 99 | 82 |
未払法人税等 | 18 | 150 |
預り金 | 7,897 | 8,143 |
その他 | 19 | 8 |
流動負債計 | 39,972 | 39,291 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 13,090 | 11,875 |
繰延税金負債 | 147 | 172 |
その他 | 10 | 10 |
固定負債計 | 13,248 | 12,058 |
負債の部合計 | 53,221 | 51,349 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 24,221 | 24,221 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,530 | - |
その他資本剰余金 | - | 5,530 |
資本剰余金合計 | 5,530 | 5,530 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 710 | 1,070 |
利益剰余金合計 | 710 | 1,070 |
自己株式 | -16 | -915 |
株主資本合計 | 30,446 | 29,907 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -31 | 66 |
その他の包括利益累計額合計 | -31 | 66 |
純資産の部合計 | 30,415 | 29,973 |
負債・純資産合計 | 83,637 | 81,323 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高 | 1,778 | 2,495 |
受取手形裏書譲渡高 | 182 | 214 |