訂正有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | 169,798 | 183,289 |
| 売上原価 | ※1,※4,※5 151,295 | ※1,※4,※5 163,727 |
| 売上総利益 | 18,503 | 19,561 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,360 | 1,329 |
| その他の販売費 | 872 | 701 |
| 従業員給料及び手当 | 6,445 | 6,317 |
| 退職給付費用 | 765 | 732 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25 | 27 |
| 貸倒引当金繰入額 | 33 | △60 |
| 減価償却費 | 831 | 919 |
| 研究開発費 | ※1 994 | ※1 858 |
| その他 | 6,046 | 6,183 |
| 販売費及び一般管理費 | 17,376 | 17,009 |
| 営業利益 | 1,126 | 2,552 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 45 |
| 受取配当金 | 137 | 149 |
| 為替差益 | 44 | 11 |
| 受取補償金 | - | 101 |
| 保険解約返戻金 | 2 | 68 |
| その他 | 206 | 241 |
| 営業外収益合計 | 409 | 618 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,042 | 1,090 |
| 持分法による投資損失 | 184 | 271 |
| 補修工事費用 | 689 | - |
| その他 | 467 | 572 |
| 営業外費用合計 | 2,382 | 1,934 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △847 | 1,236 |
| 特別利益 | ||
| 負ののれん発生益 | - | 18 |
| 国庫補助金 | - | 8 |
| 投資有価証券売却益 | 2 | 3 |
| 受取補償金 | 99 | - |
| 固定資産売却益 | ※2 32 | - |
| 特別利益合計 | 135 | 30 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 特別損失 | ||
| 課徴金引当金繰入額 | - | 630 |
| 事業構造改善費用 | ※6 1,577 | ※6 248 |
| 減損損失 | ※3 4,348 | ※3 8 |
| その他 | 184 | 11 |
| 特別損失合計 | 6,110 | 898 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △6,822 | 368 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 412 | 452 |
| 法人税等調整額 | △277 | △242 |
| 法人税等合計 | 135 | 209 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | △6,957 | 158 |
| 少数株主損失(△) | △592 | △36 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6,365 | 195 |