有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 18,545 | 16,477 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 52,740 | 64,772 |
| 有価証券 | 388 | 664 |
| たな卸資産 | ※5,※6 1,183 | ※5,※6 1,001 |
| 繰延税金資産 | 2,367 | 3,602 |
| その他 | 1,480 | 1,228 |
| 貸倒引当金 | △14 | △6 |
| 流動資産合計 | 76,692 | 87,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物・構築物(純額) | 6,130 | 6,069 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,288 | 2,645 |
| 土地 | ※3 9,760 | ※3 9,531 |
| 建設仮勘定 | 380 | 855 |
| その他(純額) | 255 | 278 |
| 有形固定資産合計 | ※2 18,815 | ※2 19,380 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 867 | 917 |
| その他 | 75 | 75 |
| 無形固定資産合計 | 942 | 993 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,438 | 16,807 |
| 関係会社株式 | ※1 142 | ※1 171 |
| 繰延税金資産 | 2,448 | 2,686 |
| その他 | ※1 438 | ※1 376 |
| 投資その他の資産合計 | 18,468 | 20,042 |
| 固定資産合計 | 38,226 | 40,415 |
| 資産合計 | 114,919 | 128,156 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 15,750 | 17,062 |
| 短期借入金 | ※4 2,400 | ※4 4,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 2,500 | 100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,732 | 532 |
| 未払法人税等 | 2,208 | 1,767 |
| 未成工事受入金 | 2,570 | 2,699 |
| 工事損失引当金 | ※6 3,821 | ※6 4,395 |
| 賞与引当金 | 1,988 | 2,056 |
| 事故関連損失引当金 | - | 1,650 |
| その他の引当金 | 69 | 67 |
| その他 | 2,380 | 2,067 |
| 流動負債合計 | 37,421 | 37,199 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 2,450 |
| 長期借入金 | 768 | 6,136 |
| 繰延税金負債 | 1,576 | 2,165 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | - | ※3 70 |
| 役員退職慰労引当金 | 670 | 716 |
| 退職給付に係る負債 | 8,546 | 9,197 |
| その他 | 382 | 362 |
| 固定負債合計 | 11,944 | 21,099 |
| 負債合計 | 49,365 | 58,298 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,435 | 9,435 |
| 資本剰余金 | 10,089 | 10,089 |
| 利益剰余金 | 44,399 | 46,858 |
| 自己株式 | △2,731 | △3,513 |
| 株主資本合計 | 61,192 | 62,870 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,114 | 5,367 |
| 土地再評価差額金 | ※3 △947 | ※3 159 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △84 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,166 | 5,443 |
| 非支配株主持分 | 1,194 | 1,544 |
| 純資産合計 | 65,553 | 69,857 |
| 負債純資産合計 | 114,919 | 128,156 |