文化シヤッター(5930)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 128,650 | 143,180 |
| 売上原価 | 92,738 | 103,823 |
| 売上総利益 | 35,912 | 39,356 |
| 販売費及び一般管理費 | 26,658 | 29,269 |
| 全事業営業利益 | 9,253 | 10,087 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18 | 13 |
| 受取配当金 | 175 | 206 |
| 受取賃貸料 | 75 | 61 |
| 受取保険金 | 16 | 9 |
| 助成金収入 | 10 | 63 |
| 持分法による投資利益 | 400 | 300 |
| 貸倒引当金戻入額 | 65 | - |
| その他 | 194 | 76 |
| 営業外収益計 | 956 | 731 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 52 | 43 |
| コミットメントフィー | 49 | 8 |
| 為替差損 | - | 41 |
| 社名変更費用 | - | 54 |
| 借入金繰上返済費用 | - | 36 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 31 |
| その他 | 62 | 79 |
| 営業外費用計 | 164 | 294 |
| 当期経常利益 | 10,045 | 10,524 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 468 | 4 |
| 特別利益計 | 468 | 4 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 13 | 0 |
| 固定資産除却損 | 33 | 107 |
| 特別損失計 | 47 | 107 |
| 税引前当年度純利益 | 10,466 | 10,420 |
| 法人税 | 3,493 | 3,840 |
| 法人税等調整額 | 480 | 230 |
| 法人税等合計 | 3,974 | 4,071 |
| 四半期純利益 | 6,492 | 6,349 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,492 | 6,349 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 105,925 | 111,863 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 2,650 | 2,911 |
| 製品期首たな卸高 | 4,848 | 4,759 |
| 当期製品製造原価 | 33,111 | 33,379 |
| 取付経費 | 16,327 | 17,515 |
| 当期商品仕入高 | 30,295 | 33,811 |
| 合計 | 87,233 | 92,377 |
| 他勘定振替高 | 46 | 72 |
| 商品期末たな卸高 | 2,911 | 3,199 |
| 製品期末たな卸高 | 4,759 | 5,325 |
| 売上原価合計 | 79,516 | 83,781 |
| 売上総利益 | 26,409 | 28,082 |
| 販売費及び一般管理費 | 19,628 | 20,318 |
| 全事業営業利益 | 6,780 | 7,763 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 43 | 38 |
| 受取配当金 | 915 | 851 |
| 貸倒引当金戻入額 | 529 | - |
| 投資損失引当金戻入額 | 116 | 462 |
| その他 | 274 | 185 |
| 営業外収益計 | 1,878 | 1,537 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 43 | 32 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 47 |
| 関係会社株式評価損 | - | 543 |
| その他 | 129 | 261 |
| 営業外費用計 | 172 | 885 |
| 当期経常利益 | 8,486 | 8,415 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 2 |
| 特別利益計 | 0 | 2 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 13 | 0 |
| 固定資産除却損 | 31 | 101 |
| 特別損失計 | 45 | 101 |
| 税引前当年度純利益 | 8,442 | 8,316 |
| 法人税 | 2,472 | 2,598 |
| 法人税等調整額 | 432 | 285 |
| 法人税等合計 | 2,904 | 2,883 |
| 四半期純利益 | 5,537 | 5,433 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 17 | 36 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 減価償却費 | 701 | 1,207 |
| 貸倒引当金繰入額 | -92 | 52 |
| 貸倒損失 | 2 | 1 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,773 | 1,840 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 172 | 174 |
| 退職給付費用 | 568 | 485 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23 | 26 |
| 役員報酬及び給料手当 | 11,555 | 12,047 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,684 | 1,825 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 減価償却費 | 549 | 529 |
| 貸倒引当金繰入額 | -78 | 9 |
| 貸倒損失 | 2 | 1 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,377 | 1,405 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 150 | 150 |
| 退職給付費用 | 386 | 295 |
| 役員報酬及び給料手当 | 8,081 | 8,181 |