有価証券報告書-第59期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| 1.材料費 | 4,310,594 | 52.9 | 4,099,944 | 51.3 | |
| 2.外注工賃 | 862,190 | 10.6 | 887,894 | 11.1 | |
| 3.労務費 | ※1 | 1,704,105 | 20.9 | 1,714,567 | 21.5 |
| 4.経費 | ※2 | 1,276,473 | 15.6 | 1,286,279 | 16.1 |
| 当期総製造費用 | 8,153,363 | 100.0 | 7,988,684 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 155,134 | 163,043 | |||
| 合計 | 8,308,497 | 8,151,727 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 163,043 | 140,778 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 1,070 | 1,978 | ||
| 当期製品製造原価 | ※4 | 8,144,384 | 8,008,970 | ||
(注) 原価計算の方法は、総合原価計算によっており、期中は予定原価による製品原価の計算を行い、期末に原価差額の調整により実際原価に修正しております。
※1.このうち賞与引当金繰入額は、前事業年度98,630千円、当事業年度101,100千円であります。
※2.このうち減価償却費は、前事業年度331,582千円、当事業年度310,313千円であります。
※3.他勘定振替高は、有形固定資産(自社製作機械及び装置)への振替高であります。
※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 当期製品製造原価 | 8,144,384 | 8,008,970 |
| 期首製品たな卸高 | 320,810 | 294,690 |
| 当期製品仕入高 | 623,422 | 748,729 |
| 合計 | 9,088,615 | 9,052,390 |
| 期末製品たな卸高 | 294,690 | 300,776 |
| 製品売上原価 | 8,793,925 | 8,751,614 |