有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 7,532,925 | 56.6 | 8,214,666 | 57.6 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 1,945,958 | 14.6 | 2,127,930 | 14.9 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 3,826,880 | 28.8 | 3,931,662 | 27.5 |
| 当期総製造費用 | 13,305,764 | 100.0 | 14,274,259 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 108,449 | 147,254 | |||
| 合計 | 13,414,213 | 14,421,513 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 147,254 | 284,752 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 655,598 | 907,038 | ||
| 当期製品製造原価 | 12,611,361 | 13,229,722 | |||
原価計算の方法
原価計算は予定原価に基づく組別総合原価計算を採用し、期末において原価差額を配賦して実際原価を算定しております。
(注)※1.労務費のうち引当金繰入額は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 156,299 | 159,399 |
| 退職給付費用(千円) | 212,322 | 212,224 |
※2.経費のうち主なものは次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 2,566,589 | 2,686,349 |
| 減価償却費(千円) | 660,522 | 489,888 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 有形固定資産(千円) | 52,643 | 87,541 |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 602,326 | 819,598 |
| 貯蔵品(千円) | 295 | △427 |
| その他(千円) | 333 | 326 |
| 合計(千円) | 655,598 | 907,038 |