有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 7,869,586 | 56.4 | 7,532,925 | 56.6 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 1,931,493 | 13.8 | 1,945,958 | 14.6 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 4,156,438 | 29.8 | 3,826,880 | 28.8 |
| 当期総製造費用 | 13,957,518 | 100.0 | 13,305,764 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 121,333 | 108,449 | |||
| 合計 | 14,078,852 | 13,414,213 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 108,449 | 147,254 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 763,284 | 655,598 | ||
| 当期製品製造原価 | 13,207,118 | 12,611,361 | |||
原価計算の方法
原価計算は予定原価に基づく組別総合原価計算を採用し、期末において原価差額を配賦して実際原価を算定しております。
(注)※1.労務費のうち引当金繰入額は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 163,176 | 156,299 |
| 退職給付費用(千円) | 190,224 | 212,322 |
※2.経費のうち主なものは次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 2,707,649 | 2,566,589 |
| 減価償却費(千円) | 876,014 | 660,522 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 有形固定資産(千円) | 166,728 | 52,643 |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 596,441 | 602,326 |
| 貯蔵品(千円) | △80 | 295 |
| その他(千円) | 194 | 333 |
| 合計(千円) | 763,284 | 655,598 |