有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 10,737,259 | 56.6 | 8,653,541 | 56.2 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 2,251,313 | 11.9 | 2,230,062 | 14.5 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 5,978,439 | 31.5 | 4,516,619 | 29.3 |
| 当期総製造費用 | 18,967,012 | 100.0 | 15,400,223 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 159,356 | 297,402 | |||
| 合計 | 19,126,368 | 15,697,626 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 297,402 | 100,943 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 772,486 | 808,282 | ||
| 当期製品製造原価 | 18,056,480 | 14,788,400 | |||
原価計算の方法
原価計算は予定原価に基づく組別総合原価計算を採用し、期末において原価差額を配賦して実際原価を算定しております。
(注)※1.労務費のうち引当金繰入額は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 163,003 | 163,740 |
| 退職給付費用(千円) | 123,486 | 157,627 |
※2.経費のうち主なものは次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 4,525,634 | 3,071,688 |
| 減価償却費(千円) | 788,263 | 905,227 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 有形固定資産(千円) | 251,033 | 216,058 |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 521,810 | 590,530 |
| 貯蔵品(千円) | △528 | 1,518 |
| その他(千円) | 171 | 174 |
| 合計(千円) | 772,486 | 808,282 |