有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)
製造原価明細書
原価計算の方法
原価計算は予定原価に基づく組別総合原価計算を採用し、期末において原価差額を配賦して実際原価を算定しております。
(注)※1.労務費のうち引当金繰入額は次のとおりであります。
※2.経費のうち主なものは次のとおりであります。
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 9,238,365 | 65.0 | 9,959,630 | 65.1 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 2,133,788 | 15.0 | 2,246,980 | 14.6 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 2,846,439 | 20.0 | 3,102,897 | 20.3 |
| 当期総製造費用 | 14,218,593 | 100.0 | 15,309,508 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 157,628 | 159,673 | |||
| 合計 | 14,376,221 | 15,469,182 | |||
| 期末仕掛品棚卸高 | 159,673 | 194,912 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 841,819 | 785,771 | ||
| 当期製品製造原価 | 13,374,728 | 14,488,498 | |||
原価計算の方法
原価計算は予定原価に基づく組別総合原価計算を採用し、期末において原価差額を配賦して実際原価を算定しております。
(注)※1.労務費のうち引当金繰入額は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 170,131 | 167,882 |
| 退職給付費用(千円) | 47,523 | 33,822 |
※2.経費のうち主なものは次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 1,648,351 | 1,848,384 |
| 減価償却費(千円) | 442,202 | 452,881 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
| 有形固定資産(千円) | 33,247 | 33,844 |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 808,565 | 751,259 |
| 貯蔵品(千円) | 7 | 666 |
| 合計(千円) | 841,819 | 785,771 |