有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,914 | 20,126 | |||||||||
| 受取手形 | ※2 12,329 | 10,924 | |||||||||
| 売掛金 | 7,552 | 8,644 | |||||||||
| 有価証券 | 705 | 1,103 | |||||||||
| 商品及び製品 | 13,228 | 12,247 | |||||||||
| 仕掛品 | 184 | 174 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 377 | 398 | |||||||||
| 前払費用 | 149 | 147 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,121 | 1,094 | |||||||||
| 未収入金 | 1,002 | 963 | |||||||||
| 未収消費税等 | 529 | 404 | |||||||||
| その他 | 184 | 356 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △64 | △73 | |||||||||
| 流動資産合計 | 56,215 | 56,511 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 6,453 | 6,128 | |||||||||
| 構築物 | 147 | 143 | |||||||||
| 機械及び装置 | 884 | 739 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2 | 2 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 746 | 488 | |||||||||
| 土地 | 8,435 | 8,435 | |||||||||
| リース資産 | 17 | 24 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 121 | 37 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,809 | 16,000 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 68 | 44 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,195 | 839 | |||||||||
| リース資産 | 5 | 3 | |||||||||
| 電話加入権 | 45 | 45 | |||||||||
| その他 | 60 | 27 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,375 | 960 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,011 | 12,402 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,638 | 1,617 | |||||||||
| 出資金 | 3 | 3 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,239 | 1,054 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 99 | 25 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8 | 34 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,080 | 3,491 | |||||||||
| その他 | 371 | 246 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △102 | △28 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,351 | 18,849 | |||||||||
| 固定資産合計 | 35,536 | 35,810 | |||||||||
| 資産合計 | 91,751 | 92,322 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2 445 | 321 | |||||||||
| 買掛金 | 13,464 | 12,613 | |||||||||
| リース債務 | 12 | 7 | |||||||||
| 未払金 | 3,411 | 2,885 | |||||||||
| 未払費用 | 1,491 | 1,529 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1 | 628 | |||||||||
| 前受金 | 375 | 18 | |||||||||
| 預り金 | 2,946 | 3,303 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 445 | 407 | |||||||||
| 製品点検費用引当金 | 310 | 227 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※2 65 | 12 | |||||||||
| その他 | 241 | 243 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,210 | 22,197 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 12 | 17 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,083 | 1,422 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 340 | 438 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,119 | 1,119 | |||||||||
| その他 | 36 | 31 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,591 | 3,030 | |||||||||
| 負債合計 | 25,802 | 25,228 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,449 | 7,449 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,686 | 6,686 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,686 | 6,686 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 489 | 489 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 8 | 15 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 207 | 193 | |||||||||
| 別途積立金 | 47,500 | 49,300 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,057 | 2,115 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 51,263 | 52,115 | |||||||||
| 自己株式 | △8 | △8 | |||||||||
| 株主資本合計 | 65,391 | 66,243 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △70 | 222 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 628 | 628 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 557 | 850 | |||||||||
| 純資産合計 | 65,949 | 67,093 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 91,751 | 92,322 | |||||||||