有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,405 | 12,512 | |||||||||
| 受取手形 | 6,022 | ※2 3,061 | |||||||||
| 電子記録債権 | 5,033 | ※2 8,117 | |||||||||
| 売掛金 | 5,988 | 5,838 | |||||||||
| 有価証券 | 12,979 | 12,553 | |||||||||
| 商品及び製品 | 11,476 | 11,320 | |||||||||
| 仕掛品 | 253 | 292 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 405 | 426 | |||||||||
| 前払費用 | 163 | 140 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 896 | 925 | |||||||||
| 未収入金 | 941 | 1,126 | |||||||||
| 未収消費税等 | 670 | 682 | |||||||||
| その他 | 180 | 163 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 53,416 | 57,160 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,518 | 5,198 | |||||||||
| 構築物 | 134 | 130 | |||||||||
| 機械及び装置 | 793 | 1,101 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1 | 3 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 386 | 1,136 | |||||||||
| 土地 | 8,398 | 8,399 | |||||||||
| リース資産 | 12 | 6 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 343 | 84 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,588 | 16,059 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 13 | 9 | |||||||||
| ソフトウエア | 206 | 297 | |||||||||
| リース資産 | 0 | ― | |||||||||
| 電話加入権 | 45 | 45 | |||||||||
| その他 | 165 | 86 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 430 | 438 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,344 | 17,731 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,617 | 1,609 | |||||||||
| 出資金 | 3 | 3 | |||||||||
| 長期貸付金 | 723 | 591 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 25 | 25 | |||||||||
| 長期前払費用 | 28 | 30 | |||||||||
| 前払年金費用 | 4,834 | 5,239 | |||||||||
| その他 | 165 | 192 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26 | △31 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,717 | 25,391 | |||||||||
| 固定資産合計 | 41,736 | 41,889 | |||||||||
| 資産合計 | 95,152 | 99,050 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 351 | ※2 384 | |||||||||
| 買掛金 | 14,545 | 15,983 | |||||||||
| リース債務 | 6 | 1 | |||||||||
| 未払金 | 2,958 | 3,785 | |||||||||
| 未払費用 | 1,356 | 1,500 | |||||||||
| 未払法人税等 | 628 | 489 | |||||||||
| 前受金 | 202 | 137 | |||||||||
| 預り金 | 3,486 | 3,575 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 384 | 410 | |||||||||
| 製品点検費用引当金 | 140 | 95 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 68 | ※2 93 | |||||||||
| その他 | 220 | 227 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,351 | 26,683 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 4 | 2 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,726 | 1,952 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 522 | 532 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 960 | 960 | |||||||||
| その他 | 36 | 40 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,249 | 3,488 | |||||||||
| 負債合計 | 27,601 | 30,171 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,449 | 7,449 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,686 | 6,686 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,686 | 6,686 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 489 | 489 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 32 | 24 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 161 | 151 | |||||||||
| 別途積立金 | 49,300 | 50,100 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,190 | 2,517 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 52,175 | 53,283 | |||||||||
| 自己株式 | △8 | △8 | |||||||||
| 株主資本合計 | 66,303 | 67,410 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 475 | 694 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 772 | 772 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,248 | 1,467 | |||||||||
| 純資産合計 | 67,551 | 68,878 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 95,152 | 99,050 | |||||||||