有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,061 | 8,405 | |||||||||
| 受取手形 | 6,436 | 6,022 | |||||||||
| 電子記録債権 | 3,506 | 5,033 | |||||||||
| 売掛金 | 6,585 | 5,988 | |||||||||
| 有価証券 | 11,261 | 12,979 | |||||||||
| 商品及び製品 | 11,452 | 11,476 | |||||||||
| 仕掛品 | 250 | 253 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 392 | 405 | |||||||||
| 前払費用 | 141 | 163 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 895 | 896 | |||||||||
| 未収入金 | 900 | 941 | |||||||||
| 未収法人税等 | 14 | ― | |||||||||
| 未収消費税等 | 722 | 670 | |||||||||
| その他 | 234 | 180 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 52,849 | 53,416 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,784 | 5,518 | |||||||||
| 構築物 | 119 | 134 | |||||||||
| 機械及び装置 | 702 | 793 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2 | 1 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 603 | 386 | |||||||||
| 土地 | 8,345 | 8,398 | |||||||||
| リース資産 | 19 | 12 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 123 | 343 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,700 | 15,588 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 17 | 13 | |||||||||
| ソフトウエア | 237 | 206 | |||||||||
| リース資産 | 1 | 0 | |||||||||
| 電話加入権 | 45 | 45 | |||||||||
| その他 | 56 | 165 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 357 | 430 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 16,171 | 18,344 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,617 | 1,617 | |||||||||
| 出資金 | 3 | 3 | |||||||||
| 長期貸付金 | 897 | 723 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 25 | 25 | |||||||||
| 長期前払費用 | 12 | 28 | |||||||||
| 前払年金費用 | 4,389 | 4,834 | |||||||||
| その他 | 165 | 165 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27 | △26 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 23,255 | 25,717 | |||||||||
| 固定資産合計 | 39,313 | 41,736 | |||||||||
| 資産合計 | 92,163 | 95,152 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 295 | 351 | |||||||||
| 買掛金 | 13,763 | 14,545 | |||||||||
| リース債務 | 8 | 6 | |||||||||
| 未払金 | 2,471 | 2,958 | |||||||||
| 未払費用 | 1,304 | 1,356 | |||||||||
| 未払法人税等 | ― | 628 | |||||||||
| 前受金 | 202 | 202 | |||||||||
| 預り金 | 3,459 | 3,486 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 359 | 384 | |||||||||
| 製品点検費用引当金 | 251 | 140 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 52 | 68 | |||||||||
| その他 | 223 | 220 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,392 | 24,351 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 10 | 4 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,547 | 1,726 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 530 | 522 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 960 | 960 | |||||||||
| その他 | 38 | 36 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,086 | 3,249 | |||||||||
| 負債合計 | 25,478 | 27,601 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,449 | 7,449 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,686 | 6,686 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,686 | 6,686 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 489 | 489 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 41 | 32 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 177 | 161 | |||||||||
| 別途積立金 | 50,100 | 49,300 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 661 | 2,190 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 51,469 | 52,175 | |||||||||
| 自己株式 | △8 | △8 | |||||||||
| 株主資本合計 | 65,598 | 66,303 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 313 | 475 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 772 | 772 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,086 | 1,248 | |||||||||
| 純資産合計 | 66,684 | 67,551 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 92,163 | 95,152 | |||||||||