有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,512 | 11,379 | |||||||||
| 受取手形 | ※2 3,061 | ※2 2,514 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※2 8,117 | ※2 8,660 | |||||||||
| 売掛金 | 5,838 | 6,423 | |||||||||
| 有価証券 | 12,553 | 10,766 | |||||||||
| 商品及び製品 | 11,320 | 13,122 | |||||||||
| 仕掛品 | 292 | 298 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 426 | 552 | |||||||||
| 前払費用 | 140 | 147 | |||||||||
| 未収入金 | 1,126 | 1,218 | |||||||||
| 未収消費税等 | 682 | 831 | |||||||||
| その他 | 163 | 152 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 56,234 | 56,065 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,198 | 4,962 | |||||||||
| 構築物 | 130 | 118 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,101 | 1,351 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3 | 2 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,136 | 797 | |||||||||
| 土地 | 8,399 | 8,399 | |||||||||
| リース資産 | 6 | 2 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 84 | 184 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,059 | 15,819 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 9 | 5 | |||||||||
| ソフトウエア | 297 | 357 | |||||||||
| 電話加入権 | 45 | 45 | |||||||||
| その他 | 86 | 170 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 438 | 578 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,731 | 17,265 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,609 | 1,609 | |||||||||
| 出資金 | 3 | 3 | |||||||||
| 長期貸付金 | 591 | 455 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 25 | 26 | |||||||||
| 長期前払費用 | 30 | 18 | |||||||||
| 前払年金費用 | 5,239 | 5,661 | |||||||||
| その他 | 192 | 222 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31 | △4 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,391 | 25,257 | |||||||||
| 固定資産合計 | 41,889 | 41,656 | |||||||||
| 資産合計 | 98,124 | 97,722 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2 384 | ※2 1,259 | |||||||||
| 買掛金 | 15,983 | 15,675 | |||||||||
| リース債務 | 1 | 1 | |||||||||
| 未払金 | 3,785 | 3,360 | |||||||||
| 未払費用 | 1,500 | 1,416 | |||||||||
| 未払法人税等 | 489 | 63 | |||||||||
| 前受金 | 137 | 8 | |||||||||
| 預り金 | 3,575 | 3,641 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 410 | 446 | |||||||||
| 製品点検費用引当金 | 95 | 69 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※2 93 | ※2 31 | |||||||||
| その他 | 227 | 230 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,683 | 26,205 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 2 | 1 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,027 | 1,059 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 532 | 552 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 960 | 960 | |||||||||
| その他 | 40 | 39 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,562 | 2,613 | |||||||||
| 負債合計 | 29,246 | 28,818 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,449 | 7,449 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,686 | 6,686 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,686 | 6,686 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 489 | 489 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 24 | 17 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 151 | 136 | |||||||||
| 別途積立金 | 50,100 | 51,300 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,517 | 1,654 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 53,283 | 53,599 | |||||||||
| 自己株式 | △8 | △9 | |||||||||
| 株主資本合計 | 67,410 | 67,726 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 694 | 403 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 772 | 772 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,467 | 1,176 | |||||||||
| 純資産合計 | 68,878 | 68,903 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 98,124 | 97,722 | |||||||||