有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,650 | 10,061 | |||||||||
| 受取手形 | 10,228 | 9,942 | |||||||||
| 売掛金 | 6,987 | 6,585 | |||||||||
| 有価証券 | 9,486 | 11,261 | |||||||||
| 商品及び製品 | 10,774 | 11,452 | |||||||||
| 仕掛品 | 204 | 250 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 325 | 392 | |||||||||
| 前払費用 | 139 | 141 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 978 | 895 | |||||||||
| 未収入金 | 839 | 900 | |||||||||
| 未収法人税等 | 108 | 14 | |||||||||
| 未収消費税等 | 567 | 722 | |||||||||
| その他 | 445 | 234 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21 | △4 | |||||||||
| 流動資産合計 | 58,716 | 52,849 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 6,138 | 5,784 | |||||||||
| 構築物 | 130 | 119 | |||||||||
| 機械及び装置 | 748 | 702 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3 | 2 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 526 | 603 | |||||||||
| 土地 | 8,345 | 8,345 | |||||||||
| リース資産 | 18 | 19 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 75 | 123 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,985 | 15,700 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 20 | 17 | |||||||||
| ソフトウエア | 372 | 237 | |||||||||
| リース資産 | 2 | 1 | |||||||||
| 電話加入権 | 45 | 45 | |||||||||
| その他 | 6 | 56 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 447 | 357 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,464 | 16,171 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,617 | 1,617 | |||||||||
| 出資金 | 3 | 3 | |||||||||
| 長期貸付金 | 988 | 897 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 25 | 25 | |||||||||
| 長期前払費用 | 24 | 12 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,790 | 4,389 | |||||||||
| その他 | 168 | 165 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26 | △27 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 16,056 | 23,255 | |||||||||
| 固定資産合計 | 32,489 | 39,313 | |||||||||
| 資産合計 | 91,205 | 92,163 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 297 | 295 | |||||||||
| 買掛金 | 11,791 | 13,763 | |||||||||
| リース債務 | 6 | 8 | |||||||||
| 未払金 | 2,746 | 2,471 | |||||||||
| 未払費用 | 1,502 | 1,304 | |||||||||
| 前受金 | 267 | 202 | |||||||||
| 預り金 | 3,318 | 3,459 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 380 | 359 | |||||||||
| 製品点検費用引当金 | 162 | 251 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 33 | 52 | |||||||||
| その他 | 239 | 223 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,747 | 22,392 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 11 | 10 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,519 | 1,547 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 484 | 530 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,010 | 960 | |||||||||
| その他 | 35 | 38 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,060 | 3,086 | |||||||||
| 負債合計 | 23,808 | 25,478 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,449 | 7,449 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,686 | 6,686 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,686 | 6,686 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 489 | 489 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 30 | 41 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 189 | 177 | |||||||||
| 別途積立金 | 50,100 | 50,100 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,188 | 661 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 51,998 | 51,469 | |||||||||
| 自己株式 | △8 | △8 | |||||||||
| 株主資本合計 | 66,126 | 65,598 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 547 | 313 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 722 | 772 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,270 | 1,086 | |||||||||
| 純資産合計 | 67,396 | 66,684 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 91,205 | 92,163 | |||||||||