ツガミ(6101)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,687 | 15,598 |
| 売上原価 | 18,068 | 12,538 |
| 売上総利益 | 4,618 | 3,059 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 834 | 632 |
| 賞与引当金繰入額 | 28 | 37 |
| 退職給付費用 | 104 | 103 |
| 技術研究費 | 629 | 752 |
| 保険料 | 94 | 85 |
| 貸倒引当金繰入額 | 153 | 14 |
| 製品保証引当金繰入額 | 75 | 53 |
| その他 | 1,889 | 1,295 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,808 | 2,974 |
| 営業利益 | 810 | 84 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 37 | 26 |
| 受取賃貸料 | 11 | 4 |
| 受取保険金 | 26 | 41 |
| 助成金収入 | 42 | 127 |
| その他 | 30 | 95 |
| 営業外収益合計 | 149 | 295 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31 | 21 |
| 手形売却損 | 106 | 40 |
| 休止費用 | 128 | 321 |
| 為替差損 | - | 68 |
| その他 | 66 | 46 |
| 営業外費用合計 | 332 | 498 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 626 | -117 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | - |
| 新株予約権戻入益 | 105 | - |
| 特別利益合計 | 106 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 固定資産売却損 | - | 1 |
| 投資有価証券評価損 | 1,163 | - |
| 減損損失 | 99 | - |
| たな卸資産除却損 | 31 | - |
| たな卸資産評価損 | 24 | - |
| 退職給付費用 | 68 | - |
| 製品保証引当金繰入額 | 64 | - |
| その他 | 27 | - |
| 特別損失合計 | 1,488 | 1 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -754 | -119 |
| 法人税 | 60 | 72 |
| 過年度法人税等 | - | 17 |
| 法人税等調整額 | 58 | 35 |
| 法人税等合計 | 118 | 125 |
| 当期純損失(△) | -873 | -244 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 562 | 1,046 |
| 製品売上高 | 21,481 | 13,772 |
| 売上高合計 | 22,043 | 14,818 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 7 | 1 |
| 当期商品仕入高 | 525 | 893 |
| 合計 | 532 | 895 |
| 商品期末たな卸高 | 1 | 28 |
| 商品売上原価 | 530 | 866 |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 920 | 1,020 |
| 当期製品製造原価 | 17,967 | 11,592 |
| 合計 | 18,887 | 12,613 |
| 製品期末たな卸高 | 1,020 | 955 |
| 他勘定振替高 | 155 | 4 |
| 製品売上原価 | 17,710 | 11,652 |
| 売上原価合計 | 18,241 | 12,519 |
| 売上総利益 | 3,802 | 2,299 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 82 | 49 |
| 広告宣伝費 | 257 | 146 |
| 役員報酬 | 146 | 137 |
| 給料及び手当 | 632 | 493 |
| 賞与引当金繰入額 | 19 | 26 |
| 退職給付費用 | 100 | 100 |
| 賃借料 | 88 | 76 |
| 旅費及び交通費 | 178 | 115 |
| 技術研究費 | 628 | 754 |
| 減価償却費 | 18 | 17 |
| 保険料 | 89 | 79 |
| 貸倒引当金繰入額 | 148 | 28 |
| 製品保証引当金繰入額 | 75 | 53 |
| その他 | 816 | 585 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,284 | 2,664 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 517 | -365 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 317 | 106 |
| 受取賃貸料 | 83 | 11 |
| 受取保険金 | 26 | 41 |
| 助成金収入 | 40 | 119 |
| その他 | 42 | 119 |
| 営業外収益合計 | 511 | 399 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 27 | 8 |
| 賃貸費用 | 77 | 9 |
| 社債利息 | 3 | 13 |
| 社債発行費償却 | 3 | 6 |
| 売上割引 | 5 | 10 |
| 手形売却損 | 106 | 40 |
| 休止費用 | 124 | 310 |
| その他 | 55 | 28 |
| 営業外費用合計 | 404 | 426 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 625 | -393 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | 105 | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | 263 | - |
| 特別利益合計 | 373 | 1 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| たな卸資産除却損 | 31 | - |
| たな卸資産評価損 | 24 | - |
| 投資有価証券評価損 | 1,163 | - |
| 退職給付費用 | 68 | - |
| 製品保証引当金繰入額 | 64 | - |
| 減損損失 | 99 | - |
| その他 | 27 | - |
| 特別損失合計 | 1,486 | 0 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -487 | -392 |
| 法人税 | 20 | 19 |
| 過年度法人税等 | - | 17 |
| 法人税等調整額 | 33 | -21 |
| 法人税等合計 | 53 | 16 |
| 当期純損失(△) | -540 | -408 |