有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 52,069 | 51,836 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 33,149 | 34,617 | |||||||||
| 電子記録債権 | 943 | 962 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 48,064 | ※1 45,933 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,828 | 3,412 | |||||||||
| その他 | 6,562 | 6,934 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △212 | △193 | |||||||||
| 流動資産合計 | 144,406 | 143,504 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 41,479 | 46,470 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,750 | △26,360 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※4 15,728 | ※4 20,110 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 27,988 | 27,703 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,711 | △23,691 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※4 3,277 | ※4 4,012 | |||||||||
| 土地 | 8,220 | 8,155 | |||||||||
| リース資産 | 3,923 | 3,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,413 | △1,941 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,510 | 1,950 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,290 | 2,023 | |||||||||
| その他 | 13,887 | 14,032 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,103 | △12,155 | |||||||||
| その他(純額) | 1,784 | 1,877 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 32,810 | 38,130 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,501 | 2,597 | |||||||||
| その他 | 65 | 66 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,566 | 2,664 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 19,412 | ※2 23,875 | |||||||||
| 長期貸付金 | 74 | 51 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 8 | 14 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 291 | 206 | |||||||||
| その他 | 3,117 | 2,733 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △93 | △63 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 22,811 | 26,818 | |||||||||
| 固定資産合計 | 58,188 | 67,613 | |||||||||
| 資産合計 | 202,594 | 211,117 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 14,406 | 13,405 | |||||||||
| 電子記録債務 | 17,000 | 16,115 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 2,395 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 592 | 553 | |||||||||
| 未払金 | 5,201 | 7,807 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,116 | 830 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 92 | 107 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,929 | 2,660 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 125 | 127 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 310 | 296 | |||||||||
| その他 | 3,965 | 3,572 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,740 | 47,872 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,009 | 1,459 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,786 | 3,507 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 7 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 3,897 | 2,624 | |||||||||
| その他 | 448 | 488 | |||||||||
| 固定負債合計 | 13,148 | 18,091 | |||||||||
| 負債合計 | 67,889 | 65,963 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,000 | 18,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 41,707 | 41,707 | |||||||||
| 利益剰余金 | 74,919 | 82,113 | |||||||||
| 自己株式 | △6,846 | △6,854 | |||||||||
| 株主資本合計 | 127,781 | 134,966 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,386 | 7,621 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 9 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △448 | △1,384 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,228 | △1,706 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,709 | 4,540 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 5,213 | 5,646 | |||||||||
| 純資産合計 | 134,705 | 145,153 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 202,594 | 211,117 | |||||||||