ダイジェット工業(6138)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,321,454 | 6,609,117 |
| 売上原価 | 7,030,369 | 5,435,284 |
| 売上総利益 | 2,291,085 | 1,173,833 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,573,818 | 2,003,011 |
| 営業損失(△) | -282,733 | -829,178 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,121 | 2,083 |
| 受取配当金 | 28,847 | 17,520 |
| 助成金収入 | 16,064 | 14,982 |
| 還付消費税等 | 12,459 | 4,323 |
| その他 | 21,307 | 19,651 |
| 営業外収益合計 | 81,799 | 58,561 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 78,136 | 112,251 |
| 手形売却損 | 11,320 | 2,234 |
| 為替差損 | 58,834 | 13,516 |
| 支払手数料 | 18,000 | 5,000 |
| その他 | 3,240 | 2,158 |
| 営業外費用合計 | 169,532 | 135,160 |
| 経常損失(△) | -370,466 | -905,777 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 80 |
| 貸倒引当金戻入額 | 6,423 | 1,293 |
| 特別利益合計 | 6,423 | 1,374 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 6,314 | 7,201 |
| 投資有価証券評価損 | 17,346 | 1,941 |
| 減損損失 | 155,980 | 97,400 |
| 事業構造改善費用 | - | 164,485 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | - | 17,526 |
| 一時帰休費用 | - | 44,826 |
| その他 | 17,675 | - |
| 特別損失合計 | 197,316 | 333,381 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -561,359 | -1,237,784 |
| 法人税 | 23,606 | 23,436 |
| 法人税等の更正 | 10,042 | - |
| 法人税等調整額 | 691,815 | - |
| 法人税等合計 | 725,464 | 23,436 |
| 当期純損失(△) | -1,286,823 | -1,261,220 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,159,887 | 6,503,483 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 1,969,756 | 2,222,607 |
| 当期製品製造原価 | 6,944,555 | 4,829,654 |
| 当期商品仕入高 | 309,265 | 152,198 |
| 合計 | 9,223,577 | 7,204,460 |
| 他勘定振替高 | -89,505 | 161,214 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 2,222,607 | 1,564,243 |
| 売上原価合計 | 7,090,475 | 5,479,002 |
| 売上総利益 | 2,069,412 | 1,024,480 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 153,013 | 79,931 |
| 荷造運搬費 | 86,498 | 62,819 |
| 広告宣伝費 | 141,168 | 70,490 |
| 役員報酬 | 106,317 | 80,815 |
| 給料手当及び賞与 | 778,027 | 632,827 |
| 賞与引当金繰入額 | 35,074 | 35,480 |
| 退職給付引当金繰入額 | 84,454 | 87,900 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,055 | 3,763 |
| 福利厚生費 | 194,468 | 183,184 |
| 減価償却費 | 17,816 | 15,069 |
| 修繕費 | 2,261 | 1,328 |
| 保険料 | 13,724 | 13,544 |
| 地代家賃 | 53,210 | 45,617 |
| 旅費及び交通費 | 115,318 | 72,445 |
| 通信費 | 27,014 | 24,189 |
| 水道光熱費 | 22,539 | 20,528 |
| 消耗品費 | 8,086 | 4,663 |
| 事務用品費 | 28,328 | 20,416 |
| 賃借料 | 67,669 | 61,680 |
| 事業税 | 23,200 | 18,000 |
| 事業所税 | 3,796 | 3,499 |
| 租税公課 | 13,463 | 12,371 |
| 交際費 | 26,668 | 6,303 |
| 諸会費 | 10,372 | 6,885 |
| 車両費 | 35,130 | 31,764 |
| 特許権使用料 | 634 | 0 |
| 研究開発費 | 147,350 | 121,817 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 6,713 |
| 雑費 | 152,900 | 133,773 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,371,552 | 1,857,828 |
| 営業損失(△) | -302,140 | -833,347 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,598 | 2,011 |
| 受取配当金 | 26,892 | 16,516 |
| 助成金収入 | 16,064 | 14,982 |
| 受取賃貸料 | 13,781 | 7,156 |
| 還付消費税等 | 12,459 | 4,323 |
| 雑収入 | 17,305 | 16,684 |
| 営業外収益合計 | 89,100 | 61,676 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 78,136 | 112,251 |
| 手形売却損 | 11,320 | 2,234 |
| 為替差損 | 58,834 | 13,667 |
| 支払手数料 | 18,000 | 5,000 |
| 雑損失 | 3,240 | 2,158 |
| 営業外費用合計 | 169,532 | 135,311 |
| 経常損失(△) | -382,571 | -906,982 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 80 |
| 貸倒引当金戻入額 | 6,550 | 1,293 |
| 特別利益合計 | 6,550 | 1,374 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 6,314 | 6,750 |
| 投資有価証券評価損 | 17,346 | 1,941 |
| 減損損失 | 155,980 | 97,400 |
| 一時帰休費用 | - | 39,659 |
| 事業構造改善費用 | - | 164,485 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | - | 17,526 |
| 子会社整理損 | - | 114,310 |
| その他 | 16,821 | - |
| 特別損失合計 | 196,463 | 442,073 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -572,483 | -1,347,681 |
| 法人税 | 23,186 | 23,226 |
| 法人税等の更正 | 10,042 | - |
| 法人税等調整額 | 679,173 | - |
| 法人税等合計 | 712,401 | 23,226 |
| 当期純損失(△) | -1,284,884 | -1,370,907 |