有価証券報告書-第114期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,964 | 3,033 |
受取手形及び売掛金 | 7,554 | 6,197 |
商品及び製品 | 1,225 | 1,404 |
仕掛品 | 3,062 | 3,341 |
原材料及び貯蔵品 | 2,694 | 2,401 |
繰延税金資産 | 65 | 163 |
未収入金 | 29 | 35 |
その他 | 322 | 167 |
貸倒引当金 | -54 | -50 |
流動資産合計 | 17,864 | 16,693 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 11,915 | 12,716 |
減価償却累計額 | -7,871 | -8,584 |
建物及び構築物(純額) | 4,044 | 4,132 |
機械装置及び運搬具 | 12,580 | 13,694 |
減価償却累計額 | -9,687 | -10,929 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,892 | 2,764 |
工具 | 2,954 | 3,275 |
減価償却累計額 | -2,715 | -3,004 |
工具 | 239 | 270 |
土地 | 1,487 | 1,538 |
リース資産 | 519 | 425 |
減価償却累計額 | -219 | -207 |
リース資産(純額) | 299 | 218 |
建設仮勘定 | 50 | 106 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 9,013 | 9,031 |
無形固定資産 | | |
無形固定資産合計 | 123 | 129 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 207 | 233 |
長期貸付金 | 63 | 63 |
その他 | 674 | 838 |
貸倒引当金 | -20 | -22 |
投資その他の資産合計 | 925 | 1,112 |
固定資産合計 | 10,062 | 10,272 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 27,927 | 26,966 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,487 | 1,988 |
短期借入金 | 10,558 | 7,396 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,306 | 2,227 |
リース債務 | 106 | 95 |
未払法人税等 | 199 | 83 |
賞与引当金 | 166 | 163 |
その他 | 1,018 | 916 |
流動負債合計 | 16,842 | 12,872 |
固定負債 | | |
社債 | - | 100 |
長期借入金 | 1,799 | 3,851 |
リース債務 | 159 | 107 |
退職給付引当金 | 1,001 | 990 |
資産除去債務 | 79 | 80 |
その他 | 144 | 136 |
固定負債合計 | 3,184 | 5,267 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 20,026 | 18,139 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,880 | 4,880 |
利益剰余金 | 6,293 | 6,403 |
自己株式 | -1,343 | -1,344 |
株主資本合計 | 9,830 | 9,939 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2 | 5 |
為替換算調整勘定 | -1,927 | -1,118 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,929 | -1,112 |
純資産合計 | 7,901 | 8,826 |
負債純資産合計 | 27,927 | 26,966 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,126 | 771 |
受取手形 | 644 | 608 |
売掛金 | 3,811 | 3,346 |
商品及び製品 | 517 | 353 |
仕掛品 | 2,405 | 2,493 |
原材料及び貯蔵品 | 438 | 367 |
前払費用 | 113 | 63 |
繰延税金資産 | - | 58 |
関係会社短期貸付金 | 1,315 | 956 |
未収入金 | 68 | 74 |
その他 | 100 | 20 |
貸倒引当金 | -18 | -18 |
流動資産合計 | 10,523 | 9,096 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,386 | 6,404 |
減価償却累計額 | -4,518 | -4,672 |
建物(純額) | 1,867 | 1,732 |
構築物 | 376 | 376 |
減価償却累計額 | -349 | -352 |
構築物(純額) | 27 | 24 |
機械及び装置 | 4,385 | 4,394 |
減価償却累計額 | -3,287 | -3,490 |
機械及び装置(純額) | 1,097 | 904 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 1,587 | 1,595 |
減価償却累計額 | -1,516 | -1,545 |
工具 | 70 | 49 |
土地 | 1,009 | 1,009 |
リース資産 | 110 | 110 |
減価償却累計額 | -53 | -70 |
リース資産(純額) | 57 | 40 |
建設仮勘定 | 0 | 0 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,130 | 3,761 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 66 | 66 |
リース資産 | 20 | 14 |
その他 | 12 | 12 |
無形固定資産合計 | 99 | 93 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 17 | 18 |
関係会社株式 | 6,844 | 6,844 |
関係会社出資金 | 306 | 306 |
関係会社長期貸付金 | 2,494 | 1,009 |
長期前払費用 | 21 | 27 |
その他 | 222 | 224 |
貸倒引当金 | -482 | -483 |
投資その他の資産合計 | 9,422 | 7,947 |
固定資産合計 | 13,652 | 11,801 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 24,176 | 20,897 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,174 | 896 |
買掛金 | 1,196 | 784 |
短期借入金 | 8,598 | 5,433 |
1年内返済予定の長期借入金 | 982 | 1,835 |
リース債務 | 24 | 22 |
未払金 | 281 | 259 |
未払費用 | 49 | 47 |
未払法人税等 | 26 | 27 |
繰延税金負債 | 17 | - |
前受金 | 72 | 56 |
預り金 | 31 | 33 |
賞与引当金 | 46 | 43 |
資産除去債務 | - | 1 |
その他 | - | 5 |
流動負債合計 | 13,501 | 9,448 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,421 | 2,402 |
リース債務 | 60 | 37 |
繰延税金負債 | 11 | 14 |
退職給付引当金 | 406 | 361 |
債務保証損失引当金 | 274 | 258 |
資産除去債務 | 4 | 4 |
その他 | 121 | 114 |
固定負債合計 | 2,300 | 3,193 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 15,801 | 12,641 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,880 | 4,880 |
資本剰余金 | | |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 128 | 128 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 6,000 | 6,000 |
繰越利益剰余金 | -1,493 | -1,612 |
利益剰余金合計 | 4,634 | 4,515 |
自己株式 | -1,138 | -1,139 |
株主資本合計 | 8,376 | 8,256 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | -1 | 0 |
純資産合計 | 8,374 | 8,255 |
負債純資産合計 | 24,176 | 20,897 |