有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,433 | 46,888 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,334 | 12,823 |
| 有価証券 | 4,000 | 4,000 |
| 商品及び製品 | 4,879 | 4,754 |
| 仕掛品 | 13,917 | 13,026 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,350 | 6,889 |
| その他のたな卸資産 | 22 | 12 |
| 繰延税金資産 | 2,128 | 2,528 |
| その他 | 3,264 | 2,087 |
| 貸倒引当金 | △239 | △29 |
| 流動資産合計 | 94,091 | 92,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 20,330 | 22,718 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △11,979 | △12,618 |
| 建物及び構築物(純額) | 8,350 | 10,100 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,800 | 14,598 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △10,191 | △10,614 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,608 | 3,984 |
| 工具、器具及び備品 | 6,047 | 6,664 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,271 | △5,803 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 775 | 861 |
| 土地 | 3,983 | 4,045 |
| 建設仮勘定 | 856 | 364 |
| 有形固定資産合計 | 17,574 | 19,355 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,673 | 5,735 |
| その他 | 18 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 5,692 | 5,754 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,152 | 17,224 |
| 繰延税金資産 | 8 | 22 |
| その他 | ※ 570 | ※ 602 |
| 投資その他の資産合計 | 13,731 | 17,849 |
| 固定資産合計 | 36,998 | 42,959 |
| 資産合計 | 131,089 | 135,942 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,554 | 3,434 |
| 1年内償還予定の社債 | 2,924 | 600 |
| 未払法人税等 | 16 | 949 |
| 製品保証引当金 | 767 | 681 |
| その他 | 4,488 | 4,707 |
| 流動負債合計 | 10,750 | 10,372 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,200 | 600 |
| 繰延税金負債 | 159 | 1,219 |
| 退職給付引当金 | 3,175 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 2,903 |
| 資産除去債務 | 65 | 52 |
| 固定負債合計 | 4,600 | 4,775 |
| 負債合計 | 15,351 | 15,147 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,878 | 5,878 |
| 資本剰余金 | 5,413 | 5,413 |
| 利益剰余金 | 101,912 | 103,038 |
| 自己株式 | △48 | △50 |
| 株主資本合計 | 113,156 | 114,281 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,876 | 5,180 |
| 為替換算調整勘定 | △807 | 1,147 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 185 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,069 | 6,513 |
| 少数株主持分 | 513 | - |
| 純資産合計 | 115,738 | 120,794 |
| 負債純資産合計 | 131,089 | 135,942 |