有価証券報告書-第46期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

【提出】
2017/08/31 14:48
【資料】
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【項目】
108項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年5月31日)
当事業年度
(平成29年5月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損2,475千円2,464千円
投資有価証券評価損2,896 〃2,935 〃
ゴルフ会員権評価損3,425 〃3,425 〃
製品保証引当金1,182 〃1,073 〃
減価償却費5,364 〃3,288 〃
賞与引当金23,925 〃27,474 〃
役員賞与引当金― 〃6,992 〃
役員退職慰労引当金40,988 〃45,790 〃
未払事業税12,649 〃6,295 〃
減損損失41,053 〃40,961 〃
その他6,861 〃12,791 〃
繰延税金資産小計140,822千円153,495千円
評価性引当額△77,421 〃△77,831 〃
繰延税金資産合計63,400千円75,663千円

繰延税金負債
特別償却準備金△36,161千円△28,896千円
固定資産圧縮積立金△8,337 〃△6,091 〃
その他投資有価証券評価差額金△648 〃△6,488 〃
繰延税金負債合計△45,147千円△41,476千円
繰延税金資産の純額18,253千円34,187千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年5月31日)
当事業年度
(平成29年5月31日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目等1.9%0.2%
住民税均等割1.8%1.8%
税額控除△3.8%― %
評価性引当額の増減1.0%0.0%
その他0.4%0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担額34.1%32.7%

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