石川製作所(6208)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,605,483 | 7,761,487 |
| 売上原価 | 8,108,891 | 7,505,886 |
| 売上総利益 | 496,592 | 255,601 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 129,670 | 121,955 |
| 給料及び手当 | 250,575 | 220,382 |
| 研究開発費 | 125,425 | - |
| 役員報酬 | 107,551 | 112,221 |
| その他 | 362,138 | 397,243 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 975,361 | 851,801 |
| 営業損失(△) | -478,768 | -596,200 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,305 | 1,141 |
| 受取配当金 | 16,036 | 17,485 |
| 負ののれん償却額 | 14,216 | 14,216 |
| 受取保険金及び配当金 | 633 | 18,663 |
| その他 | 21,865 | 26,114 |
| 営業外収益合計 | 54,057 | 77,621 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 118,533 | 123,315 |
| その他 | 4,217 | 432 |
| 営業外費用合計 | 122,750 | 123,748 |
| 経常損失(△) | -547,461 | -642,327 |
| 特別利益 | ||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 30,396 | 101,037 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,501 | 387 |
| 特別利益合計 | 33,897 | 101,424 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 62,551 | 16,684 |
| 投資有価証券売却損 | - | 114 |
| 投資有価証券評価損 | - | 59,011 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,940 |
| たな卸資産評価損 | - | 95,731 |
| たな卸資産処分損 | - | 39,057 |
| 特別退職金 | - | 49,532 |
| その他 | 1,338 | - |
| 特別損失合計 | 63,890 | 262,071 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -577,454 | -802,974 |
| 法人税 | 21,786 | 15,356 |
| 法人税等調整額 | -813 | 2,094 |
| 法人税等合計 | 20,972 | 17,451 |
| 当期純損失(△) | -598,426 | -820,425 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,099,878 | 7,422,172 |
| 売上原価 | ||
| 当期製品製造原価 | 7,710,080 | 7,259,610 |
| 売上総利益 | 389,797 | 162,561 |
| 売上総利益 | 389,797 | 162,561 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 125,971 | 118,416 |
| 販売手数料 | 6,064 | - |
| 特許権使用料 | 689 | - |
| 役員報酬 | 83,045 | 86,951 |
| 給料及び手当 | 242,148 | 213,020 |
| 賞与 | 25,939 | - |
| 退職給付費用 | 31,158 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,846 | - |
| 福利厚生費 | 50,728 | 45,829 |
| 旅費及び交通費 | 56,596 | 55,379 |
| 交際費 | 11,372 | - |
| 減価償却費 | 3,517 | - |
| 研究開発費 | 125,425 | 78,270 |
| その他 | 155,355 | 208,026 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 928,860 | 805,894 |
| 営業損失(△) | -539,062 | -643,332 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 19,485 | 18,632 |
| 受取配当金 | 20,130 | 21,540 |
| 設備賃貸料 | 791 | - |
| 受取保険金及び配当金 | - | 18,663 |
| 保険収益 | 3,779 | - |
| 補助金収入 | 12,967 | - |
| 雑収入 | 6,101 | 27,070 |
| 営業外収益合計 | 63,254 | 85,907 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 118,492 | 123,315 |
| 雑損失 | 4,217 | 432 |
| 営業外費用合計 | 122,709 | 123,748 |
| 経常損失(△) | -598,517 | -681,174 |
| 特別利益 | ||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 30,396 | 101,037 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,501 | 387 |
| 特別利益合計 | 33,897 | 101,424 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 62,551 | 16,684 |
| 投資有価証券売却損 | 168 | 114 |
| 投資有価証券評価損 | - | 55,926 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,940 |
| たな卸資産処分損 | - | 39,057 |
| たな卸資産評価損 | - | 95,731 |
| 特別退職金 | - | 49,532 |
| 特別損失合計 | 62,720 | 258,985 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -627,339 | -838,735 |
| 法人税 | 5,186 | 5,050 |
| 法人税等合計 | 5,186 | 5,050 |
| 当期純損失(△) | -632,526 | -843,785 |