訂正有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
| 研究開発基金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 3,956 | 4,202 | 840 | 500 | 2,049 | 1,528 | 4,918 | △17 | 13,060 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △395 | △395 | △395 | ||||||
| 当期純利益 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 805 | 805 | △0 | 804 |
| 当期末残高 | 3,956 | 4,202 | 840 | 500 | 2,049 | 2,333 | 5,723 | △18 | 13,864 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | 3,949 | - | 3,949 | 17,009 |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △395 | |||
| 当期純利益 | 1,200 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △1,121 | 13 | △1,107 | △1,107 |
| 当期変動額合計 | △1,121 | 13 | △1,107 | △303 |
| 当期末残高 | 2,827 | 13 | 2,841 | 16,705 |
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
| 研究開発基金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 3,956 | 4,202 | 840 | 500 | 2,049 | 2,333 | 5,723 | △18 | 13,864 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △395 | △395 | △395 | ||||||
| 当期純利益 | 830 | 830 | 830 | ||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 435 | 435 | △0 | 435 |
| 当期末残高 | 3,956 | 4,202 | 840 | 500 | 2,049 | 2,768 | 6,158 | △18 | 14,299 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | 2,827 | 13 | 2,841 | 16,705 |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △395 | |||
| 当期純利益 | 830 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,017 | △13 | 1,004 | 1,004 |
| 当期変動額合計 | 1,017 | △13 | 1,004 | 1,439 |
| 当期末残高 | 3,845 | 0 | 3,845 | 18,145 |