有価証券報告書-第132期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 14:36
【資料】
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【項目】
131項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価減109,950千円63,949千円
貸倒引当金5412,544
退職給付引当金53,26059,322
長期未払金11,51911,519
賞与引当金41,47827,994
役員賞与引当金16,095-
投資有価証券評価損13,8987,937
未払事業税等12,5279,034
完成工事補償引当金16,15635,802
開発研究用設備101,681117,841
その他10,0517,614
小計387,161343,560
評価性引当額△138,753△101,407
繰延税金資産合計248,408242,153
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△160,877△158,603
その他有価証券評価差額金△17,240△13,029
繰延税金負債合計△178,117△171,632
繰延税金資産の純額70,29070,520

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.8%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.40.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.1△0.0
住民税均等割0.10.1
評価性引当額の増減額1.4△3.5
税額控除△0.3△2.3
その他0.20.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.525.2