有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,608 | 6,811 |
受取手形及び売掛金 | 9,474 | 12,824 |
リース投資資産 | 1,527 | 1,526 |
有価証券 | 500 | 100 |
商品及び製品 | 55 | 54 |
仕掛品 | 2,644 | 4,140 |
原材料及び貯蔵品 | 1,310 | 1,649 |
繰延税金資産 | 380 | 582 |
その他 | 515 | 872 |
貸倒引当金 | -22 | -83 |
流動資産計 | 29,995 | 28,479 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,325 | 3,578 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,208 | 1,132 |
工具 | 202 | 288 |
土地 | 9,427 | 10,965 |
建設仮勘定 | 498 | 119 |
その他(純額) | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 13,661 | 16,084 |
無形固定資産 | 370 | 418 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,240 | 7,325 |
繰延税金資産 | 41 | 41 |
退職給付に係る資産 | 390 | 358 |
その他 | 923 | 788 |
貸倒引当金 | -256 | -267 |
投資その他の資産合計 | 7,340 | 8,245 |
固定資産計 | 21,372 | 24,748 |
資産の部合計 | 51,368 | 53,228 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,231 | 2,347 |
短期借入金 | 2,357 | 2,397 |
1年内返済予定の長期借入金 | 60 | 60 |
未払費用 | 3,434 | 4,324 |
未払法人税等 | 669 | 647 |
繰延税金負債 | 10 | - |
前受金 | 1,478 | 1,173 |
賞与引当金 | 275 | 258 |
受注損失引当金 | 521 | 674 |
完成工事補償引当金 | 181 | 512 |
その他 | 646 | 709 |
流動負債計 | 12,866 | 13,104 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,155 | 1,095 |
繰延税金負債 | 607 | 1,692 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,529 | 1,121 |
退職給付に係る負債 | 462 | 364 |
資産除去債務 | 332 | 332 |
その他 | 39 | 37 |
固定負債計 | 4,125 | 4,642 |
負債の部合計 | 16,991 | 17,747 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,580 | 18,580 |
資本剰余金 | 1,273 | 1,273 |
利益剰余金 | 15,170 | 16,447 |
自己株式 | -2,887 | -2,323 |
株主資本合計 | 32,136 | 33,978 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,788 | 1,992 |
繰延ヘッジ損益 | - | -14 |
土地再評価差額金 | 1,077 | 163 |
為替換算調整勘定 | -639 | -652 |
退職給付に係る調整累計額 | 12 | 14 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,239 | 1,503 |
純資産の部合計 | 34,376 | 35,481 |
負債・純資産合計 | 51,368 | 53,228 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,263 | 3,462 |
受取手形 | 1 | - |
売掛金 | 3,934 | 2,430 |
有価証券 | 500 | 100 |
仕掛品 | 2,386 | 3,692 |
前渡金 | 66 | - |
前払費用 | 53 | 39 |
繰延税金資産 | 125 | - |
関係会社短期貸付金 | 3,153 | 4,700 |
その他 | 236 | 185 |
貸倒引当金 | -20 | -20 |
流動資産計 | 19,700 | 14,590 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,492 | 2,794 |
構築物 | 81 | 85 |
機械及び装置 | 403 | 365 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 43 | 153 |
土地 | 7,902 | 9,440 |
建設仮勘定 | 400 | - |
有形固定資産合計 | 10,324 | 12,838 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 67 | 67 |
ソフトウエア | 79 | 176 |
その他 | 42 | 8 |
無形固定資産合計 | 190 | 252 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,666 | 6,760 |
関係会社株式 | 2,240 | 2,240 |
出資金 | 371 | 371 |
関係会社長期貸付金 | 2,032 | 1,808 |
その他 | 10 | 10 |
貸倒引当金 | -284 | -167 |
投資その他の資産合計 | 10,036 | 11,023 |
固定資産計 | 20,551 | 24,115 |
資産の部合計 | 40,251 | 38,705 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 191 | 42 |
買掛金 | 138 | 144 |
短期借入金 | 1,957 | 1,997 |
未払金 | 121 | 39 |
未払費用 | 1,237 | 902 |
未払法人税等 | 444 | 201 |
前受金 | 1,350 | 909 |
預り金 | 96 | 93 |
賞与引当金 | 107 | 88 |
受注損失引当金 | 271 | 504 |
完成工事補償引当金 | - | 354 |
その他 | 72 | 7 |
流動負債計 | 5,990 | 5,286 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,080 | 1,080 |
繰延税金負債 | 445 | 1,573 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,529 | 1,121 |
退職給付引当金 | 179 | 160 |
資産除去債務 | 327 | 327 |
その他 | 25 | 25 |
固定負債計 | 3,586 | 4,288 |
負債の部合計 | 9,577 | 9,574 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,580 | 18,580 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,102 | 1,102 |
資本剰余金合計 | 1,102 | 1,102 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 483 | 534 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | - | 2,012 |
繰越利益剰余金 | 10,971 | 7,507 |
利益剰余金合計 | 11,454 | 10,054 |
自己株式 | -2,887 | -2,323 |
株主資本合計 | 28,249 | 27,413 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,346 | 1,553 |
土地再評価差額金 | 1,077 | 163 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,424 | 1,717 |
純資産の部合計 | 30,674 | 29,130 |
負債・純資産合計 | 40,251 | 38,705 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -13,405 | -11,203 |