有価証券報告書-第107期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 6,360 | 10,060 | |||||||||
受取手形 | ※1 3,440 | ※1 2,383 | |||||||||
電子記録債権 | 517 | 5,820 | |||||||||
売掛金 | ※1 25,415 | ※1 21,705 | |||||||||
有価証券 | 7,200 | 7,660 | |||||||||
商品及び製品 | 2,988 | 2,724 | |||||||||
仕掛品 | 2,456 | 2,370 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 2,191 | 2,181 | |||||||||
前渡金 | 46 | 23 | |||||||||
前払費用 | 100 | 121 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | ※1 984 | ※1 140 | |||||||||
繰延税金資産 | 872 | 845 | |||||||||
その他 | ※1 2,177 | ※1 2,447 | |||||||||
貸倒引当金 | △31 | △31 | |||||||||
流動資産合計 | 54,720 | 58,453 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 13,382 | 13,037 | |||||||||
構築物 | 548 | 515 | |||||||||
機械及び装置 | 10,609 | 11,107 | |||||||||
車両運搬具 | 28 | 54 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 984 | 1,052 | |||||||||
土地 | 30,897 | 30,897 | |||||||||
建設仮勘定 | 1,614 | 1,655 | |||||||||
有形固定資産合計 | 58,065 | 58,321 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 540 | 455 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | - | 76 | |||||||||
その他 | 80 | 57 | |||||||||
無形固定資産合計 | 620 | 589 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 19,033 | 22,150 | |||||||||
関係会社株式 | 25,703 | 27,821 | |||||||||
関係会社出資金 | 11,317 | 11,317 | |||||||||
従業員に対する長期貸付金 | 9 | 8 | |||||||||
長期前払費用 | 30 | 13 | |||||||||
その他 | 1,804 | 1,777 | |||||||||
貸倒引当金 | △53 | △50 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 57,845 | 63,037 | |||||||||
固定資産合計 | 116,531 | 121,948 | |||||||||
資産合計 | 171,251 | 180,401 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 2,553 | 2,992 | |||||||||
電子記録債務 | - | ※1 1,756 | |||||||||
買掛金 | ※1 14,832 | ※1 13,635 | |||||||||
短期借入金 | ※1 11,070 | ※1 11,452 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | - | 10,000 | |||||||||
リース債務 | 38 | 43 | |||||||||
未払金 | ※1 5,385 | ※1 5,070 | |||||||||
未払法人税等 | 830 | 1,307 | |||||||||
未払費用 | 369 | 369 | |||||||||
前受金 | 65 | 102 | |||||||||
預り金 | 230 | 145 | |||||||||
賞与引当金 | 1,699 | 1,728 | |||||||||
工事損失引当金 | 30 | 89 | |||||||||
流動負債合計 | 37,106 | 48,692 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
長期借入金 | 13,200 | 3,200 | |||||||||
リース債務 | 80 | 80 | |||||||||
長期未払金 | 62 | 33 | |||||||||
長期預り保証金 | 34 | 34 | |||||||||
資産除去債務 | 229 | 224 | |||||||||
繰延税金負債 | 4,749 | 5,566 | |||||||||
再評価に係る繰延税金負債 | 5,001 | 5,001 | |||||||||
退職給付引当金 | 7,263 | 7,351 | |||||||||
その他 | 31 | 31 | |||||||||
固定負債合計 | 40,651 | 31,523 | |||||||||
負債合計 | 77,757 | 80,216 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 17,076 | 17,076 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 12,671 | 12,671 | |||||||||
その他資本剰余金 | 5 | 5 | |||||||||
資本剰余金合計 | 12,676 | 12,676 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 3,376 | 3,376 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
固定資産圧縮積立金 | 8,626 | 8,609 | |||||||||
特別償却準備金 | 128 | 72 | |||||||||
別途積立金 | 43,905 | 48,905 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 12,773 | 12,570 | |||||||||
利益剰余金合計 | 68,810 | 73,534 | |||||||||
自己株式 | △2,074 | △2,086 | |||||||||
株主資本合計 | 96,490 | 101,201 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 7,562 | 9,578 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | 54 | 19 | |||||||||
土地再評価差額金 | △10,614 | △10,614 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | △2,996 | △1,016 | |||||||||
純資産合計 | 93,493 | 100,184 | |||||||||
負債純資産合計 | 171,251 | 180,401 |