有価証券報告書-第123期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 71,357 | 107,949 |
受取手形及び売掛金 | 90,490 | 101,240 |
有価証券 | 3,017 | 2,915 |
たな卸資産 | 103,406 | 122,425 |
繰延税金資産 | 10,794 | 21,196 |
その他 | 13,178 | 17,816 |
貸倒引当金 | -1,994 | -1,813 |
流動資産計 | 290,252 | 371,731 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 49,413 | 52,109 |
機械装置及び運搬具(純額) | 17,446 | 21,969 |
工具 | 16,050 | 17,457 |
土地 | 14,329 | 14,741 |
その他(純額) | 3,181 | 5,866 |
有形固定資産合計 | 100,422 | 112,143 |
無形固定資産 | ||
のれん | 4,321 | 3,836 |
その他 | 15,596 | 16,823 |
無形固定資産合計 | 19,917 | 20,660 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 37,627 | 39,913 |
長期貸付金 | 2,054 | 701 |
繰延税金資産 | 3,031 | 4,639 |
退職給付に係る資産 | 4,323 | 6,675 |
その他 | 13,743 | 12,315 |
貸倒引当金 | -1,399 | -1,551 |
投資その他の資産合計 | 59,380 | 62,694 |
固定資産計 | 179,720 | 195,499 |
資産の部合計 | 469,973 | 567,230 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 42,771 | 44,712 |
短期借入金 | 1,466 | 576 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 10,200 |
未払費用 | 27,048 | 30,709 |
未払法人税等 | 2,640 | 14,923 |
繰延税金負債 | 56 | 85 |
賞与引当金 | 9,097 | 9,776 |
役員賞与引当金 | 52 | 63 |
製品保証引当金 | 4,800 | 5,457 |
著作権費用引当金 | 1,077 | 1,310 |
資産除去債務 | 1 | 31 |
その他 | 27,783 | 35,541 |
流動負債計 | 116,797 | 153,389 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 12,900 | 4,705 |
繰延税金負債 | 8,956 | 12,980 |
役員退職慰労引当金 | 378 | 556 |
退職給付に係る負債 | 13,402 | 18,036 |
資産除去債務 | 1,046 | 1,442 |
その他 | 8,182 | 8,834 |
固定負債計 | 44,865 | 46,556 |
負債の部合計 | 161,662 | 199,945 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 19,209 | 19,209 |
資本剰余金 | 16,682 | 16,695 |
利益剰余金 | 268,156 | 314,892 |
自己株式 | -14,074 | -24,224 |
株主資本合計 | 289,974 | 326,573 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,209 | 7,099 |
繰延ヘッジ損益 | -1,534 | -447 |
為替換算調整勘定 | 4,494 | 24,021 |
退職給付に係る調整累計額 | -5,978 | -7,084 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,190 | 23,589 |
新株予約権 | 532 | 615 |
少数株主持分 | 16,613 | 16,505 |
純資産の部合計 | 308,310 | 367,284 |
負債・純資産合計 | 469,973 | 567,230 |
個別決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,188 | 11,880 |
グループ預け金 | 1,697 | 7,343 |
受取手形 | 939 | 998 |
売掛金 | 36,868 | 38,495 |
たな卸資産 | 9,668 | 11,274 |
前払費用 | 1,150 | 1,428 |
繰延税金資産 | 4,251 | 4,884 |
未収消費税等 | 1,867 | 2,927 |
その他 | 1,222 | 4,252 |
貸倒引当金 | -11 | - |
流動資産計 | 67,843 | 83,485 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 19,051 | 17,873 |
構築物 | 922 | 920 |
機械及び装置 | 4,851 | 4,529 |
車両及び運搬具(純額) | 46 | 51 |
工具器具・備品(純額) | 5,708 | 5,766 |
土地 | 5,772 | 5,226 |
建設仮勘定 | 15 | 39 |
有形固定資産合計 | 36,368 | 34,407 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 6,992 | 8,504 |
その他 | 2,188 | 1,712 |
無形固定資産合計 | 9,181 | 10,216 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 12,398 | 17,007 |
関係会社株式 | 115,246 | 119,085 |
関係会社出資金 | 20,812 | 22,759 |
前払年金費用 | 9,981 | 8,537 |
その他 | 1,451 | 1,458 |
貸倒引当金 | -32 | -19 |
投資その他の資産合計 | 159,858 | 168,827 |
固定資産計 | 205,407 | 213,452 |
資産の部合計 | 273,251 | 296,937 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 463 | 30 |
電子記録債務 | - | 1,034 |
買掛金 | 26,729 | 27,342 |
短期借入金 | 29,600 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 10,200 |
未払金 | 5,500 | 9,202 |
未払費用 | 8,961 | 11,614 |
未払法人税等 | 110 | 12,392 |
賞与引当金 | 5,090 | 5,206 |
役員賞与引当金 | 33 | 60 |
製品保証引当金 | 1,948 | 2,583 |
デリバティブ債務 | 3,362 | 5,805 |
その他 | 2,929 | 326 |
流動負債計 | 84,728 | 85,799 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 12,000 | - |
長期未払金 | 670 | 740 |
繰延税金負債 | 5,834 | 7,209 |
資産除去債務 | 63 | 68 |
長期預り敷金保証金 | 1,614 | 1,205 |
その他 | 1,191 | 1,248 |
固定負債計 | 21,374 | 10,471 |
負債の部合計 | 106,103 | 96,271 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 19,209 | 19,209 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 16,114 | 16,114 |
その他資本剰余金 | 17 | 13 |
資本剰余金合計 | 16,132 | 16,128 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 4,802 | 4,802 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 2,909 | 2,719 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 2,766 |
別途積立金 | 118,700 | 125,000 |
繰越利益剰余金 | 17,535 | 48,058 |
利益剰余金合計 | 143,947 | 183,347 |
自己株式 | -14,355 | -24,501 |
株主資本合計 | 164,934 | 194,184 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,202 | 6,309 |
繰延ヘッジ損益 | -1,521 | -443 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,680 | 5,866 |
新株予約権 | 532 | 615 |
純資産の部合計 | 167,148 | 200,666 |
負債・純資産合計 | 273,251 | 296,937 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 70,204 | 80,551 |
仕掛品 | 10,286 | 12,227 |
原材料及び貯蔵品 | 22,915 | 29,646 |
たな卸資産 | 103,406 | 122,425 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -169,272 | -177,659 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 2,897 | 3,079 |
仕掛品 | 1,698 | 2,407 |
原材料及び貯蔵品 | 5,072 | 5,787 |
たな卸資産 | 9,668 | 11,274 |